你好;? ? ? ?可以差額報(bào)稅的??
請問一般納稅人收到勞務(wù)分包方開的3%的簡易計(jì)稅的專票,這部分分包的金額可以從總包銷售額中扣除,我們給發(fā)包方也開了3%的簡易計(jì)稅的發(fā)票,請問分包方開給我們這部分銷售額的稅如何做賬?
一般納稅人項(xiàng)目簡易計(jì)稅,分包了勞務(wù),分包公司提供了專票給總包公司,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,跨月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,可以差額征稅,那我現(xiàn)在怎么處理比較好
老師請問:1、建筑公司是一般納稅人,同時(shí)兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)就是清包工,只負(fù)責(zé)出人工裝修,第二個(gè)包公包料,他這個(gè)兩個(gè)項(xiàng)目可以一個(gè)簡易計(jì)稅一個(gè)一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項(xiàng)目,分包一部分出去,我們采用簡易計(jì)稅的話,分包出去的項(xiàng)目還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 3、簡易計(jì)稅差額征稅是指我們公司用簡易計(jì)稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡易計(jì)稅,我們申報(bào)差額申報(bào)?
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個(gè)項(xiàng)目是簡易計(jì)稅,我采用差額計(jì)稅,計(jì)算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計(jì)算的增值稅,稅負(fù)怎么計(jì)算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
我們公司是一般納稅人,接了簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,沒有跨區(qū)域,我們給總包開了3個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,相應(yīng)的分包給我開了增值稅專用發(fā)票,可以用相對應(yīng)的分包進(jìn)行差額征稅嗎
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
因?yàn)橹皼]做差額征稅導(dǎo)致增值稅多交,要怎么辦
你好;? 你 之前繳納了 就沒法處理的; 你只有備案后才能差額的??