你好,以差額之后的銷售額納稅。差額后按季不超30萬(wàn)免增值稅。
小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),有分包項(xiàng)目,是以差額之后的銷售額納稅嗎?差額后按季不超30萬(wàn)是不是免增值稅? 同樣,如果是一般納稅人建筑清包簡(jiǎn)易征收,有分包,是不是也是差額后納稅呢?進(jìn)項(xiàng)不得抵扣?
我想咨詢一下,建安企業(yè)所說(shuō)的差額扣除項(xiàng)目是不是只存在兩種情況,一種是一般納稅人按簡(jiǎn)易征收方式計(jì)稅的項(xiàng)目,分包部份可以差額扣除,別一種是小規(guī)模納稅人分包部份可以差額扣除。一般納稅人按一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目分包部份不存在差額扣除。
一般人建筑公司承包了安裝施工項(xiàng)目,適用于簡(jiǎn)易征收,交增值稅的時(shí)候是不是扣除分包款按差額繳納,
建筑施工企業(yè)一般納稅人預(yù)交增值稅3%嗎?建筑施工企業(yè)老項(xiàng)目還需要預(yù)交增值稅嗎?建筑施工老項(xiàng)目是3%的增值稅征收率,且銷售額可以扣分包款?建筑施工企業(yè)新項(xiàng)目一般納稅人是9%的增值稅,但是銷售額不可以扣分包款?
老師,建筑業(yè)一般納稅人是不是只有滿足跨縣市+簡(jiǎn)易計(jì)稅,才可以使用差額計(jì)稅的方式計(jì)算銷售額? 建筑業(yè)小規(guī)模納稅人跨縣市提供建筑服務(wù),是不是不用區(qū)分一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅,他都是全部?jī)r(jià)款-分包款的余額計(jì)算銷售額?
5月27日才開(kāi)課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說(shuō)累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來(lái)呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開(kāi)具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒(méi)錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問(wèn)每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開(kāi)具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
一般納稅人建筑清包簡(jiǎn)易征收,有分包也是差額后納稅,進(jìn)項(xiàng)不得抵扣。