一、如果退的是當(dāng)年的 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用 二、如果退的是以前年度的 1、收到退稅款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2022年5月對(duì) 2020年7月申報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,形成退稅增值稅300元,附加稅36元,請(qǐng)問(wèn)今年怎么做賬??小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2023年1月份,收到了2022年12月開(kāi)的300多萬(wàn)勞務(wù)票。22年未做暫估 1月份入賬 借:利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在報(bào)22年財(cái)務(wù)報(bào)表 和所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么做。需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,匯算的時(shí)候300多萬(wàn)的勞務(wù)票填在哪里
2022年11月份加計(jì)抵減未填報(bào)表,2023年3月做了更正,收到退稅,這筆款要這么做賬?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
2022年11月份加計(jì)抵減未填報(bào)表,2023年3月做了更正,收到退稅,這筆款要怎么做賬?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
收到2022年的退稅要怎么做賬,2022的加計(jì)抵減當(dāng)年未填數(shù)據(jù),2023年做了更正填了抵減額,給退稅了?,F(xiàn)在還需要補(bǔ)計(jì)提么?要怎么計(jì)提?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要用以前年度損益調(diào)整?
且準(zhǔn)則如果沒(méi)有疫情,您的損益調(diào)整可以通過(guò)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)