您好! 對于收到的退稅,如果金額不大,可以直接計入當期,借銀行存款 貸 所得稅費用 如果要調(diào)整到前期 借 銀行存款 ? 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 ? ?貸 利潤分配 ? ? ? ? 盈余公積
我們符合增值稅加計抵減(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)) 1.如果每個月有加計抵減稅額每個月都需要計提么? 2.做過聲明,加計抵減申報可以年底匯總一次申報么? 3.去年的加計抵減沒有申報,也沒有計提,現(xiàn)在更正了報表申報了,退稅了?,F(xiàn)在需要怎么做賬? 麻煩老師了,希望老師能解釋詳細些。
2022年11月份加計抵減未填報表,2023年3月做了更正,收到退稅,這筆款要這么做賬?(小企業(yè)會計準則)
2022年11月份加計抵減未填報表,2023年3月做了更正,收到退稅,這筆款要怎么做賬?(小企業(yè)會計準則)
收到2022年的退稅要怎么做賬,2022的加計抵減當年未填數(shù)據(jù),2023年做了更正填了抵減額,給退稅了。現(xiàn)在還需要補計提么?要怎么計提?
2022年由于計算錯誤少計提攤銷了30元,在2023年補計提攤銷了30元,那么我2022年做所得稅匯算清繳是按賬上的金額填,還是按賬上金額加上30元填
老師,公司是進出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進費用,怎么去做賬,做分錄???
1.我的不是企業(yè)所得稅,是服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減 2.我是小企業(yè)會計準則,應(yīng)該不能用以前年度損益調(diào)整吧
您好! 1 服務(wù)行業(yè)的增值稅加計抵減 借:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額 貸:其他收益 2 小企業(yè)會計準則可以用“以前年度損益調(diào)整”,他只是個過渡科目,如果您的財務(wù)軟件不支持,就可以直接通過利潤分配科目來進行調(diào)整