你好,可以的,可以抵扣。
老師,請問勞務派遣差額征收,服務費給我們開5%的專票,那差額部分即我們代為支付的工資社保部分,是給我們開0稅率的普票嗎
老師,我們是用工單位, 員工和勞務派遣公司簽訂合同的,我們付款應發(fā)工資+社保+管理費給勞務派遣公司,勞務公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務處理怎么做?
老師,我們公司支付給勞務派遣公司32385元,然后勞務派遣公司支付給我們員工,他開給我們一張專票,備注欄寫了差額征稅32250,勞務費29017.38,社保3232.62,管理費135,這該怎么做分錄?
老師 勞務派遣公司給我們開的發(fā)票,工資部分160000,管理費10000元,他們是差額征稅的,開出來的專票可以抵扣嗎?
老師 勞務派遣公司給我們開的專票,是差額征稅的專票,工資部分是160000 管理費10000,但是我算了下差額征稅的稅額(170000-10000)/(1+5%)*5%和專票上的稅額不一樣,我們公司可以正常抵扣進項嗎?
老師請問,24年的賬有未結轉損益就結賬了,導致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結轉到24年去結轉損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結轉,未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結轉一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
老師 他是5%差額征收的 那我們可以抵扣的稅額是(160000-10000)/(1+5%)/5%是這個稅額嗎?
你好,你直接看那個發(fā)票上面的金額就好了。發(fā)票上面的稅額。
但是有一張開的名稱是工資 這張差額征稅也可以抵扣嗎?
你好,是的,也是可以的。
老師 工資部分不是差額扣除部分嗎?差額扣除部分不是不能開具專票?
你好差額部分是不能開的,是在上面減去了的,但是稅額部分你們還是可以抵扣的。只看發(fā)票上面的稅額部分。