您好,是的,因?yàn)槲覀冊瓉淼睦麧櫛硎遣粚Φ难?,要反結(jié)賬,還要把4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表給更正了
老師你好!每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表都平,12月還要有一張年度結(jié)轉(zhuǎn)損益的,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呀,這是什么原因,是不是先要把資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)轉(zhuǎn)好,再最后去做年度結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)憑證呢?
老師您好,年末要結(jié)賬了,我結(jié)轉(zhuǎn)了損益以后,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤以后,我就過賬然后直接打印了財(cái)務(wù)報(bào)表,老師請問沒有結(jié)賬,這樣的財(cái)務(wù)報(bào)表和結(jié)賬后的財(cái)務(wù)報(bào)表有區(qū)別嗎?
老師你好! 我去年在記賬憑證結(jié)賬時(shí) 有二個(gè)月忘記結(jié)轉(zhuǎn)本期損益了,導(dǎo)致今年的財(cái)務(wù)報(bào)表不平,相差81962元,然后我今年應(yīng)該如何處理?
老師您好請問,我剛接手一家小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)給了我截止7月底的科目余額表,我建賬后,發(fā)現(xiàn)試算不平衡,少了7月底的結(jié)轉(zhuǎn)損益,那我做8月賬的時(shí)候,應(yīng)該補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)7月的損益,另外再結(jié)轉(zhuǎn)8月的損益,請問是這樣嗎
老師好,年末結(jié)轉(zhuǎn)。。是不是損益科目都沒余額啊。。我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)。對嗎,就是按了系統(tǒng)做賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益,,做了一張分錄結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤到本年利潤,請問這樣正確嗎
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
公司7月份成立,第三季度的季初資產(chǎn)總額,是0還是7月份的資產(chǎn)總額
老師物業(yè)公司收的電費(fèi)發(fā)票稅收編碼怎么選?經(jīng)營范圍是啥
已經(jīng)過來季報(bào)了,第四季度還能再更改嗎,要去大廳改 還是自己就能改
您好,年報(bào)沒有報(bào)的話可以更正季報(bào),我們這里年報(bào)報(bào)了就會(huì)有這個(gè)提示,不讓更正,要去大廳更正了
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!