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老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元

2025-05-14 07:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-14 07:24

對的是的,需要開發(fā)票,這個不適合企業(yè)。這零星支出是個人的。

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對的是的,需要開發(fā)票,這個不適合企業(yè)。這零星支出是個人的。
2025-05-14
1,如果按純代理來處理,這里對的,沒問題 2,可以改變模式,就相當(dāng)于a進出口,b是從a購進處理,這種a就可以正常抵扣處理
2022-08-18
您好,理清你單位的賬務(wù)首先的理清你單位的業(yè)務(wù)實質(zhì),是否有相應(yīng)的合同協(xié)議進行支持,如果對外資金流入流出都是你單位的收入和費用,那就涉及你單位稅費了,如果只是代收代付,是否有合同約定,由于大額發(fā)票開給各企業(yè),就是各企業(yè)的費用,對你單位只是資金往來的問題了,相應(yīng)原始憑證就是銀行回單,小額發(fā)票開給你單位只能作為你單位費用入賬,不可以做往來代收代付,同時還必須有相應(yīng)資金流水來支持你單位費用發(fā)票
2023-12-26
你好!根據(jù)你說明的情況,需要分情況處理
2023-12-26
1,你這是按實際使用當(dāng)月就要交這稅的,如果沒交,可能是有滯納金的,按實際占用面積 計算 2,對的,正確的
2020-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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