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老師 勞務派遣公司給我們開的專票,是差額征稅的專票,工資部分是160000 管理費10000,但是我算了下差額征稅的稅額(170000-10000)/(1+5%)*5%和專票上的稅額不一樣,我們公司可以正常抵扣進項嗎?

2023-04-07 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-07 18:31

看一下他發(fā)票上面?zhèn)渥⒌牟铑~是多少。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 18:31

應該是16萬的吧,應該是17萬減16)/1.05*5%

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快賬用戶9519 追問 2023-04-07 18:32

是的 打錯了 是減160000

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齊紅老師 解答 2023-04-07 18:34

你看一下,按照16萬的算也不對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 18:34

如果不對的話,你看一下他備注里面怎么給你備注的。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 18:34

不對的,應該讓對方給你退回去重新開

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看一下他發(fā)票上面?zhèn)渥⒌牟铑~是多少。
2023-04-07
你好,可以的,可以抵扣。
2023-04-07
你好,你們可以取得這個發(fā)票可以抵扣
2024-02-05
你好,你們是用于一般計稅就可以抵扣
2024-02-26
同學你好 簡易計稅的不能抵扣的 一般計稅對應的可以抵扣
2021-01-26
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