你好,負(fù)數(shù)發(fā)票現(xiàn)在是沒(méi)法處理了。比如001的,你打印到了002,這個(gè)001你再重新打印,然后002空白發(fā)票作廢。
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專(zhuān)票,去稅局給作廢了專(zhuān)票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了,給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專(zhuān)票時(shí)再來(lái)抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒(méi)再開(kāi)專(zhuān)票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開(kāi)專(zhuān)票的話(huà)還能用上次多交的錢(qián)抵嗎??jī)砂俣鄩K錢(qián)要是不想以后再抵扣的話(huà),可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專(zhuān)票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò),當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后,開(kāi)了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說(shuō)第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開(kāi)了兩張專(zhuān)用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來(lái)是要作廢的,忘記作廢了?,F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來(lái)想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開(kāi)銷(xiāo)賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么處理。去年專(zhuān)用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模公司一月開(kāi)的專(zhuān)用銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票打印時(shí)打錯(cuò)了怎么處理,開(kāi)票軟件上數(shù)都是對(duì)的,就是打印時(shí)原本的發(fā)票號(hào)打印成另外一張負(fù)數(shù)發(fā)票了,現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)抄稅,也減了當(dāng)期收入,現(xiàn)在是一季度申報(bào)期,怎么處理比較合理,稅率3%,好像又不能作廢又不能重開(kāi),稅也已經(jīng)在一季度抄稅抵減了,怎么辦呢現(xiàn)在
老師你好,公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人,2023年1-3月份廣西提供了建筑服務(wù),服務(wù)工程總金額30多萬(wàn),發(fā)票開(kāi)的一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,今天在電子稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅時(shí)已經(jīng)申報(bào)了增值稅,稅費(fèi)已經(jīng)全部扣了,現(xiàn)在廣西那邊的客戶(hù)說(shuō)稅費(fèi)扣的不對(duì),應(yīng)該在廣西預(yù)繳,不應(yīng)該在東莞全部扣掉,但時(shí)我這邊當(dāng)時(shí)也沒(méi)辦外經(jīng)證,現(xiàn)在要怎么處理比較好(客戶(hù)一直揪著說(shuō)沒(méi)預(yù)繳稅款,但是我也沒(méi)少交稅,在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了)
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
老師想問(wèn)一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢(qián),自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒(méi)有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開(kāi)票收入,填報(bào)的話(huà)會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
資料下載不了是什么問(wèn)題?
2024年12月發(fā)生勞務(wù)加工費(fèi)75萬(wàn),75萬(wàn)計(jì)提成本到2024.12月當(dāng)期成本,后期75萬(wàn)會(huì)開(kāi)普票。2025年3做收到普票5萬(wàn),4月收到普票6萬(wàn),5月收到普票2萬(wàn)普票。如何做賬?
老師,抖音平臺(tái)26號(hào)以后的收入下月初才到賬,你不是說(shuō)抖音平臺(tái)的收入要計(jì)入其他貨幣資金嗎?怎么又計(jì)入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補(bǔ)繳一筆企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?
比較鬧心的是,001和002都是負(fù)數(shù)發(fā)票,把002的發(fā)票號(hào)打成了001的數(shù)據(jù)這樣
開(kāi)票系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題,現(xiàn)在就是發(fā)票實(shí)物上002的發(fā)票號(hào)被001的數(shù)據(jù)占用,還都是負(fù)數(shù)發(fā)票
現(xiàn)在不僅跨了月還抄了稅了
001的數(shù)據(jù)等于是打了兩張發(fā)票號(hào)
負(fù)數(shù)發(fā)票你自己留存,那你就別動(dòng)了。
不動(dòng)了是吧,按發(fā)票系統(tǒng)上正確數(shù)據(jù)先申報(bào)是這個(gè)意思不
我可以在發(fā)票軟件上把正確的打印到白紙先做賬,這個(gè)行嗎,還是需要和主管稅務(wù)專(zhuān)管員說(shuō)一下
對(duì)的,是的,這個(gè)你建議不要再說(shuō)了。
那會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不,如果說(shuō)了在系統(tǒng)上也不好處理了是不,本來(lái)是負(fù)數(shù),作廢不行,在重開(kāi)負(fù)數(shù)再減一次稅更不可能,就只能自己捂著了么
沒(méi)有少交稅款,倒不影響。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。