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你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了?,F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報表是負(fù)數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。

2023-01-11 19:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 19:21

您好,那您需要找專管員才能解決紅字負(fù)數(shù)申報

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快賬用戶8056 追問 2023-01-11 19:26

老師,你的意思是,紅字負(fù)數(shù)也能申報是嗎?需要去專管員地方申請是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 19:32

您好,是的,需要專管員解鎖

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快賬用戶8056 追問 2023-01-11 19:37

解鎖這個會很麻煩嗎?之前聽說如果退稅的話。稅務(wù)要來查賬什么的。會有這種情況嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 23:16

您好,這個看專管員,會要求提供以前未開票收入資料

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您好,那您需要找專管員才能解決紅字負(fù)數(shù)申報
2023-01-11
你好,多交的那一部分借營業(yè)外支出,但應(yīng)交稅費。
2023-11-27
去稅局大廳申報這個,你這個多開紅字需要去稅局大廳申報,
2021-01-07
你好,不需要進(jìn)行額外處理,因為你1月份沖的不會影響12月的金額了
2021-01-07
你是不要修改了,你不要做以前年度調(diào)整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
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