您好,那您需要找專管員才能解決紅字負(fù)數(shù)申報
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個問題,不知道如何解決,所以想請您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來,賬務(wù)上如何處理呢?
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個問題,不知道如何解決,所以想請您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來,賬務(wù)上如何處理呢?
你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了。現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報表是負(fù)數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
請問老師,小規(guī)模公司一月開的專用銷項負(fù)數(shù)發(fā)票打印時打錯了怎么處理,開票軟件上數(shù)都是對的,就是打印時原本的發(fā)票號打印成另外一張負(fù)數(shù)發(fā)票了,現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)抄稅,也減了當(dāng)期收入,現(xiàn)在是一季度申報期,怎么處理比較合理,稅率3%,好像又不能作廢又不能重開,稅也已經(jīng)在一季度抄稅抵減了,怎么辦呢現(xiàn)在
老師你好,小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發(fā)票,1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票,1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的,負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價稅合計金額是一樣的,這個月去稅務(wù)局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報,本季度申報增值稅是按照實際來填寫的,請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下???
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,進(jìn)口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎?直接填寫嗎
請問老師建筑業(yè),每個項目的材料發(fā)票進(jìn)入的比較早,沒有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
你好老師,公司基本戶每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費,需要向銀行索取發(fā)票嗎,未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
您好,我們是二手車銷售公司,就是有時候在車管所開了發(fā)票,是我們公司的車賣出,然后車管所代開的,那需要公司申報增值稅嗎?但是車管所那份發(fā)票已經(jīng)在車管所報了稅了。還有一種就是我們開了一份電子普票,去到車管所后車管所又幫忙開了一份二手車發(fā)票這個也是我們自己申報增值稅?
老師,你的意思是,紅字負(fù)數(shù)也能申報是嗎?需要去專管員地方申請是嗎?
您好,是的,需要專管員解鎖
解鎖這個會很麻煩嗎?之前聽說如果退稅的話。稅務(wù)要來查賬什么的。會有這種情況嗎?
您好,這個看專管員,會要求提供以前未開票收入資料