你好,那你在三月份再補上一個計提的,再計提三月份的工資,也就是你計提了二月份兒的,再計提一個三月份。
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
從去年7月開始,一直這樣搞的,這個月做賬,發(fā)上月的工資,計提上月的工資。沒計提這個月的
你好,那你現(xiàn)在可以修改一下的,這個月補上。
咋修改呢,老師能詳細說說么?比如,我現(xiàn)在計提3月的,那就對不上了,2月份做賬計提的是1月的工資,2月份發(fā)1月的工資
在三月份再做上一個計提三月份的工資,借管理費用工資代應付職工心收工資。
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資
我現(xiàn)在做3月份的賬,是不是把3月應付工資補提一下就行了,其他不用改?以后就計提本月?發(fā)放上月工資
對的,是的,是這么做的。
我又看了,一下,賬從最開始都是發(fā)放上月的,計提上月的。我再補做一筆,會多么?
你好,我沒有看懂什么意思。
次月發(fā)工資沒有問題,但是他是不是在發(fā)工資的當月計提?
就是,3月發(fā)2月的工資,3月做賬的時候,一直計提2月的。應付職工薪酬科目沒有余額。一直都是這樣計提的。還能補做計提的分錄么。老師看下圖片
你好,可以的,做三月份計提工資的。
那我補提一個三月計提的分錄啦了哈
對的,是的,是的,這么做的是