您好,是可以12月調(diào)整的,紅字沖回錯誤分錄,再重新做正確分錄
老師 計提本月工資發(fā)放本月工資的分錄是怎樣的我知道計提本月工資是 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放上月工資是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金
老師,2月份有張計提工資憑證分錄做錯了,現(xiàn)在可以在12月份調(diào)嗎,要怎樣分錄來調(diào)。計提3月份工資:借管理費用-工資2000 貸:庫存現(xiàn)金(本來應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬)
老師,1月份工資計提是20萬,借管理費用 20萬 貸 應(yīng)付職工薪酬 20萬 ,本月我又做了付工資,借 應(yīng)付職工薪酬 20萬 貸 銀行存款13萬 庫存現(xiàn)金 7萬 ,但是后面才知道,1月份從公戶付出去是去年12月的工資,然后,1月計提的20萬工資要到2月份才發(fā) ,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢
老師,4月份一張憑證分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在做7月賬發(fā)現(xiàn)做錯了,應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 那這個月想調(diào)整,可以是 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 這樣調(diào)嗎
3月份的時候做計提管理費用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;在12月份的時候發(fā)現(xiàn)多計提了工資,我在做相反的分錄:借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)2000,借應(yīng)付職工薪酬-2000貸其他應(yīng)付款-2000,這樣對嗎?
老師,甲方給我們的工程款,是通過第三方平臺支付的,就是先讓我們在三方平臺以貸款形式貸出來,然后到期之后甲方再把錢通過我們賬戶還給三方平臺,這個賬務(wù)處理要怎么做
老師你好,辦理代理記賬許可證書需要什么資料
公司分紅能一個月分一次嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,是需要先填寫財務(wù)報表嗎?
老師這個分錄是對的嗎?賣掉車輛,申報無票銷售收入106000元,稅按13%
小微企業(yè),年度所得稅匯算清繳,需要申報現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,咨詢下:公司以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù),由于當(dāng)時沒交稅,現(xiàn)在被稅務(wù)稽查,要求補稅。這個稅務(wù)口徑,需要更正申報嗎?比如經(jīng)濟業(yè)務(wù)于2006年發(fā)生,更新2006稅務(wù)年報,然后在今年繳款?
今年5月錢的工資可以抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎
老師,工商年報社保信息中的:基本醫(yī)療保險本期實際繳費金額和參加生育保險本期實際繳費金額,請問要怎么區(qū)分填報,因為現(xiàn)在社保把這兩項合并為:基本醫(yī)療保險(含生育)申報了,我不知道要怎么區(qū)分
老師就是汽車公司賣新車的公司,,收到洗車費應(yīng)該怎么做賬?
分錄要怎樣做
您好,貸應(yīng)付職工薪酬2000貸庫存現(xiàn)金-2000