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小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅(超30萬),假如開具3個(gè)點(diǎn)的專票(不含稅)20萬,沖減去年應(yīng)開具的未開具的發(fā)票(當(dāng)時(shí)做了無票收入);開具1個(gè)點(diǎn)的專票10萬(不含稅),開具普票2萬(不含稅),無票收入1萬,那么在申報(bào)的時(shí)候增值稅主表的1.2.3行次該如何填寫

2023-04-13 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 10:50

同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫

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同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫
2023-04-13
您的一季度50萬已經(jīng)超過免稅額度了,是全部要交稅的。然后開1%稅率的減免了2%,部分填寫減免表。
2023-05-06
附列資料先不管,沒有差額納稅話,這個(gè)普通發(fā)票不含稅和未開發(fā)票不含稅填寫10欄,35萬元*2%填寫減免表2.3.4列和主表減征額下面
2020-10-22
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
同學(xué),你好 35萬是專票還是普通發(fā)票??稅率就是1%嗎?
2025-01-13
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