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老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,有開專票、普票,還有不開票收入,不開票收入應(yīng)填寫在增值稅主表哪欄呢?是不是第三欄?

2021-01-17 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-17 21:29

你好在1.3欄里面填寫的

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快賬用戶8075 追問 2021-01-17 21:31

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-17 21:32

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你好在1.3欄里面填寫的
2021-01-17
您好,不開票收入填在增值稅申報(bào)表不開票收入一欄中,您方便截圖申報(bào)表嗎?
2021-01-17
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
你好 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第5號(hào))第三條的規(guī)定:減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。 《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計(jì)算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2023-04-04
您好!滿足免稅條件填到10欄次小微企業(yè)免稅銷售額。
2021-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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