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老師,要是公司去年增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報(bào)表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?

2023-04-04 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 10:38

你好,是的,這個在企業(yè)所得稅上你也要申報(bào)進(jìn)去。

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快賬用戶2967 追問 2023-04-04 10:39

這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-04 10:43

你好,借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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對的,是的,是這么做的,借預(yù)收賬款,貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-04-04
你好,是的,這個在企業(yè)所得稅上你也要申報(bào)進(jìn)去。
2023-04-04
同學(xué),你好不需要調(diào)整
2024-04-30
直接修改利潤表就是
2025-03-26
您好,是讓你修改2022年的申報(bào)表嗎
2023-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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