你好,是的,這個在企業(yè)所得稅上你也要申報(bào)進(jìn)去。
公司1月份申報(bào)12月份的增值稅補(bǔ)了收入362萬多的增值稅,這個賬怎么做?這個收入要不要按無票收入做到賬上去的?要做的話分錄怎么寫?
老師您好,我們公司去年12月時根據(jù)訂單系統(tǒng)的已完成未收款數(shù)據(jù)做了暫估收入,增值稅申報(bào)時這部分做了無票收入繳稅?,F(xiàn)在做1-3月增值稅申報(bào)了,要怎么算1-3月的無票收入數(shù)呢?是用1-3月暫估收入減去12月申報(bào)的暫估收入嗎?
老師,要是公司去年增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報(bào)表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,要是公司去年增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報(bào)表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,我去年年末有暫估入賬收入。今年1月份開發(fā)票了,沖賬了,因?yàn)槿ツ隉o票收入沒有增值稅。所以今年增值稅報(bào)表有這部分開發(fā)票以后的收入。這樣導(dǎo)致增值稅報(bào)表的收入高于企業(yè)所得稅報(bào)表的收入。我在報(bào)表和賬面上怎么處理能夠說明情況。稅務(wù)一般都要求所得稅報(bào)表的收入可以大于或等于增值稅報(bào)表的收入。
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個個查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
你好,借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。