您好,不是,就是您先內(nèi)部確認(rèn)哪些先未開票收入本期開票的
老師您好,我們公司去年12月時(shí)根據(jù)訂單系統(tǒng)的已完成未收款數(shù)據(jù)做了暫估收入,增值稅申報(bào)時(shí)這部分做了無票收入繳稅?,F(xiàn)在做1-3月增值稅申報(bào)了,要怎么算1-3月的無票收入數(shù)呢?是用1-3月暫估收入減去12月申報(bào)的暫估收入嗎?
老師,要是公司去年增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報(bào)表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時(shí)候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,要是公司去年增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報(bào)表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時(shí)候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,我們公司是建筑服務(wù)行業(yè)的,去年根據(jù)成本暫估了收入,有一部分收入今年開票了,還有一部分沒有開票。去年暫估的這個(gè)收入未交增值稅,那現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么處理
老師您好,我在12月份申報(bào)增值稅的時(shí)候計(jì)提了12月份的未開票收入了,1月份已經(jīng)把12月的收入票開出來,是不是要在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候調(diào)減掉,怎么填申報(bào)表呢
拼多多電商.我是把所有訂單導(dǎo)出來篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問安全生產(chǎn)費(fèi)用提取了,怎么使用,還是要對(duì)應(yīng)發(fā)票沖嗎
老師,個(gè)稅大陸人可以0申報(bào),香港人不可以0申報(bào)嗎
老師,您好! 想咨詢下,公司裝修合同總價(jià)款:36萬 ,約定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那筆尾款,要在一年半后支付。這種情況,如果裝修款以長期待攤費(fèi)用在房屋租賃期進(jìn)行攤銷,賬上怎么處理比較合規(guī)?最后一筆的費(fèi)用?
老師,有個(gè)香港同事,這個(gè)月沒工資,香港人不能0申報(bào)的嗎
固定資產(chǎn)都有5%的凈殘值嗎?
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時(shí),A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請(qǐng)問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
能詳細(xì)說一下嗎?不太明白呢
您好,對(duì)于未開票收入的明細(xì)您取得,1-3月收入您也有,進(jìn)行數(shù)據(jù)匹配
意思是在已完成未開票收入的明細(xì)中匹配1-3月已到賬確認(rèn)收入的數(shù)據(jù),剔除這部分?jǐn)?shù)據(jù),將剩下的數(shù)據(jù)做無票收入嗎?那12月的無票收入要怎么處理呢?
您好,12月做無票收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅