你好,是暫估的嗎?借管理費(fèi)用帶齊才應(yīng)付款。
老師,你好,上一年度計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)稅收減免,今年少了一部分企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄調(diào)平這筆少交稅費(fèi)
老師您好,麻煩問(wèn)一下我們是農(nóng)業(yè)企業(yè)好多收入都是免稅的在填報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中,有一個(gè)“應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用”,是要把我們公司發(fā)生的一些管理費(fèi)用這些的分?jǐn)傔M(jìn)去嗎?平時(shí)免稅的成本已經(jīng)準(zhǔn)確計(jì)算了
老師請(qǐng)問(wèn)我去年有有10萬(wàn)的成本發(fā)票沒(méi)有取得,我正常做賬時(shí)我們企業(yè)虧損5萬(wàn),在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我把這10萬(wàn)調(diào)增了,交了企業(yè)所得稅,該怎么做賬呢?
老師你好,請(qǐng)教一下,我們成本票少,有的進(jìn)項(xiàng)票不抵扣,把它價(jià)稅合計(jì)算到成本里,多交點(diǎn)稅,這樣企業(yè)所得稅就少交一點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)老師這樣行么?
老師你好,我做了一些成本費(fèi)用,為減少企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬我要怎么去把它平掉呢?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
我是這樣子做的 ,以后怎么去平掉呢?
借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)紅沖。
比如6萬(wàn)元,我紅沖的時(shí)候,是不是應(yīng)該這樣做?借:其他費(fèi)用6萬(wàn) 貸:管理費(fèi)用-6萬(wàn)
你好,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),如果是軟件做賬的多支一個(gè)。
多支一個(gè)是什么意思?
如果是軟件做賬做這一個(gè)。