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老師請問我去年有有10萬的成本發(fā)票沒有取得,我正常做賬時我們企業(yè)虧損5萬,在企業(yè)所得稅匯算清繳時我把這10萬調(diào)增了,交了企業(yè)所得稅,該怎么做賬呢?

2021-01-19 23:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 23:29

您好,根據(jù)繳納企業(yè)所得稅金額,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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