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老師你好,請教一下,我們成本票少,有的進項票不抵扣,把它價稅合計算到成本里,多交點稅,這樣企業(yè)所得稅就少交一點,請問老師這樣行么?

2022-09-27 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-27 16:18

你好,學員,這個可以的

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快賬用戶1192 追問 2022-09-27 16:19

老師,幾個月這樣做行么?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 16:21

你好,是的,可以的,這個

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快賬用戶1192 追問 2022-09-27 16:22

老師,我已經(jīng)有6個月這樣做的,這樣行么?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 16:33

這個可以的,學員,這個

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快賬用戶1192 追問 2022-09-27 16:34

老師,這樣做可以的?沒事吧?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 16:55

可以的,老師接觸的公司也有

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快賬用戶1192 追問 2022-09-27 16:57

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-09-27 18:11

不客氣,祝你工作順利

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快賬用戶1192 追問 2022-09-27 18:17

老師,再請教一下,成本票增加是不是企業(yè)所得稅少交呀?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 19:29

是的,稅前扣除的,學員

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你好,學員,這個可以的
2022-09-27
同學你好 這個可以的
2023-07-10
是的,在一季度內(nèi)把成本票補齊就可以了
2022-02-15
你好,一般按實際情況做,你12月可以先把匯算清繳調(diào)增的那部分交稅.
2022-01-17
同學您好 對于當年度發(fā)生的成本費用,因為沒有及時取得發(fā)票可以做預(yù)提,只要在次年5月31號之前取得合規(guī)發(fā)票,都可以在稅前列支。
2022-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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