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老師您好,麻煩問一下我們是農業(yè)企業(yè)好多收入都是免稅的在填報企業(yè)所得稅納稅申報表所得減免優(yōu)惠明細表中,有一個“應分攤期間費用”,是要把我們公司發(fā)生的一些管理費用這些的分攤進去嗎?平時免稅的成本已經(jīng)準確計算了

2021-01-14 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-14 17:44

同學你好 對的,是這樣的

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同學你好 對的,是這樣的
2021-01-14
同學你好 納稅調整額是填寫在這里的
2022-05-24
1.“應分攤期間費用,如您企業(yè)只經(jīng)營此優(yōu)惠項目,應將期間費用總額填寫到此欄次 2.納稅調整金額的計算遵循一定的計算公式。A107020表第8列“納稅調整額”=第4列的調整金額-第5列的調整金額-第6列的調整金額,各列的調減金額用負數(shù)表示
2022-05-24
對,把必填的填好了就可以了。
2022-03-30
你好,需要做加計扣除,報表會算出你的利潤虧損額的,這個利潤虧損額是可以在企業(yè)5年內盈利彌補.也就是你有利潤的時候,再抵減這個虧損后再算利潤
2021-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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