你好 可以的,你按照時(shí)間順序沖的
老師你好,我想請問一下,我有一張發(fā)票已經(jīng)付款了,但是得下個(gè)月才開票,我可以先這個(gè)月暫估,然后在取得發(fā)票后,然后沖銷暫估嗎,就是想問下餐費(fèi)的發(fā)票也可以暫估嗎?
老師 我21年暫估了成本但是在22年4月取得了發(fā)票,我是當(dāng)月直接沖減暫估成本然后做賬還是把22年4月取得的發(fā)票放在21年去反結(jié)賬入賬呢
老師,建筑企業(yè)在21年暫估部分成本,22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷了一部分暫估,匯算清繳前還三百萬未到也未調(diào)増,匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷了暫估,八月份已經(jīng)沖完,但是被稅務(wù)稽查到補(bǔ)了這三百萬的企業(yè)所得稅,那么6-8月沖銷暫估發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
您好老師,22年12月暫估了成本,到了23年1月份開的發(fā)票,請問這23年1月份的發(fā)票可以沖掉22年12月的暫估嗎
親,去年6月的暫估,沒沖回,可以今年取得發(fā)票沖回嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
專票認(rèn)證的時(shí)候多認(rèn)證了兩張,但做賬的時(shí)候這兩張沒算,報(bào)增值稅的時(shí)候也沒算在里, 我后期應(yīng)該怎么處理
稅款已經(jīng)教完了,才發(fā)現(xiàn)多認(rèn)證兩張發(fā)票 下月做賬時(shí),應(yīng)該怎么處理
那你下個(gè)月再賬務(wù)處理的
4月馬上做賬了,應(yīng)該怎么處理 做分錄的應(yīng)該怎么做
你4月份做到你的進(jìn)項(xiàng)里面的