你好同學(xué),如果金額一樣的話,你直接把發(fā)票付到2021年的那個憑證上就可以的。
老師,如果21年有暫估的成本,但是發(fā)票是22年2月開回來的。那這個賬務(wù)處理是在21年12月賬務(wù)中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發(fā)票做進(jìn)去對嘛?
老師,如果21年有暫估的成本,但是發(fā)票是22年2月開回來的。那這個賬務(wù)處理是在21年12月賬務(wù)中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發(fā)票做進(jìn)去,還是怎么處理?
老師 我21年暫估了成本但是在22年4月取得了發(fā)票,我是當(dāng)月直接沖減暫估成本然后做賬還是把22年4月取得的發(fā)票放在21年去反結(jié)賬入賬呢
老師好,21年購買貨物暫估入庫,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,22年3月份發(fā)票收到,暫估價與發(fā)票不一致,少了95元,我做21年匯算清繳把少記成本95元在30其他行調(diào)減95元,22年做賬沖減暫估成本,按發(fā)票價格入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,等23年做22年匯算清繳時再調(diào)增95元,這樣做對嗎?
老師 21年12月發(fā)生的業(yè)務(wù) 發(fā)票是22年2月份開回來的 在21年12月做暫估后在22年2月份做沖銷嗎 還是直接可以在12月份就可以做賬了
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)
老師您好,報工商年報的時候是不是要先查詢一遍,然后第二遍再點(diǎn)開填報,那都是要查什么呢?
上學(xué)確認(rèn)未開票收入,本月開票怎么做賬
一個人名下容許有幾個代辦企業(yè)呢 ?現(xiàn)在個人同時代理記賬幾個公司不行了嗎 ?說要成立代理記賬公司才行嗎
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時用哪個一級科目
郭老師,我們做工程服務(wù)的,想要做簡易計(jì)稅,到異地施工,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
老師,當(dāng)期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減留抵的金額,為啥和實(shí)際交的稅對不上啊
老師我們收到發(fā)票的分錄怎么做啊
業(yè)務(wù)部報銷招待費(fèi)計(jì)入哪個科目
金額不一致呢
金額不一致的話,你反沖去年的暫估憑證,然后呢,拿著發(fā)票今年再重新入賬,但是呢,你像主營業(yè)務(wù)成本那些科目呀,你得用利潤分配未分配利潤去代替。
好的 謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星