你好,按照正常業(yè)務(wù)來做就可以的,你有實(shí)際業(yè)務(wù)的證明嗎?
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報(bào)廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢?
老師你好,我們是民辦非企業(yè),現(xiàn)在注銷需要做清算,請問一下,原來賬面上的預(yù)付賬款已經(jīng)無法取得發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理,才能合理合規(guī)
老師,麻煩你了,有個(gè)問題想請教下,有家公司已經(jīng)拉了砂石,但是沒簽合同已經(jīng)上百萬了。對方發(fā)了個(gè)合同很不合理,合同對方是甲方,我們是乙方,條款必須按他們的來,這個(gè)合司怕是一時(shí)簽不下來了,那現(xiàn)在我喊統(tǒng)計(jì)給了我個(gè)我們單方面的結(jié)算單,我先暫估入賬,那如果合同一直簽不下來,對方一直不付款,那我們該怎么處理好呢。謝謝
老師請教個(gè)問題,我們現(xiàn)在需要做個(gè)取水證辦理的水評價(jià)文件,然后合同簽完了。對方全款發(fā)票已經(jīng)開號了15.萬,我現(xiàn)在已經(jīng)做好首付款1萬的支出單,但是估計(jì)下個(gè)月才會(huì)付款這1萬首款,那我壓到下個(gè)月再做賬呢,還是現(xiàn)在就應(yīng)該做呢 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-水評價(jià)文件 貸:應(yīng)付賬款-***公司 這樣對嗎?
老師請問一下內(nèi)部成企業(yè)內(nèi)部的承包他們要怎么開票來結(jié)算呢?我們做賬怎么做?稅務(wù)上會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?我們現(xiàn)在有個(gè)洗車店是以企業(yè)注冊的,現(xiàn)在職工想承包經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)也同意這種要怎么處理才比較合法合規(guī)呢
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
沒有發(fā)票的可以正常做,抵扣不了所得稅。
以前的業(yè)務(wù),應(yīng)該只有銀行回單,沒有票據(jù)。現(xiàn)在我們要清算的話,是直接進(jìn)成本費(fèi)用下賬,還是調(diào)整以前年度損益
如果是以前年度的調(diào)整以前年度的。
當(dāng)年的直接做到成本費(fèi)用。
嗯,只有一少部分是當(dāng)年的,其他的是以前年度的,我也是去年才接手的,之前的我也不是太清楚,但是根據(jù)現(xiàn)有的經(jīng)營模式,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候應(yīng)該只有銀行回單,或者是現(xiàn)金支付,就是沒有相關(guān)的票據(jù)
你好,那你怎么結(jié)轉(zhuǎn),你知道具體的什么業(yè)務(wù)嗎?
不知道業(yè)務(wù)怎么下賬
有些應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的性質(zhì)都是一樣的,之前的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理有些問題,所以應(yīng)收賬款的掛賬金額有些多,現(xiàn)在我能不能直接以現(xiàn)金的方式?jīng)_減法人的其他應(yīng)付款金額
好,你知道業(yè)務(wù)的你先調(diào)整,你不知道業(yè)務(wù)的,你問一下知道的那些人,你們交接的時(shí)候,當(dāng)時(shí)怎么交接的,或者是你看下他支付的時(shí)候有沒有對方開的收據(jù),或者是發(fā)貨單什么的。
所以我是想著把當(dāng)年的按照成本費(fèi)用正常處理,以前年度的調(diào)整以前年度損益,沖減未分配利潤,這樣處理可以嗎
你好,你是小企業(yè)會(huì)準(zhǔn)則或者是企業(yè)會(huì)準(zhǔn)則做賬的可以。
沒有的,之前的會(huì)計(jì)也不清楚,因?yàn)檫@個(gè)從21年開始才是查賬征收,以前都是核定征收的,所以之前也沒有帳,屬于賬務(wù)不全的類型
沒有的是什么意思?記賬沒有準(zhǔn)則嗎?還是啥?
如果沒有的話,你根據(jù)什么來做,你自己科目手工做嗎,亂加。辦民非組織用的是民非組織會(huì)計(jì)制度,他沒有利潤分配,他用的是非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)。
我們適用的是民間非營業(yè)組織會(huì)計(jì)制度
你好,用限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)具體怎么區(qū)分,這個(gè)需要你們自己決定,你看一下有沒有具體的用途,沒有具體用途的用非限定性凈資產(chǎn)。
是的,因?yàn)楣镜囊?guī)模較小,當(dāng)時(shí)購買的軟件里面沒有民間非營利組織這個(gè)制度,就選擇了小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,這個(gè)是可以調(diào)整科目的
好,那就用利潤分配未分配利潤。
那么像無法支付的其他應(yīng)付款應(yīng)該如何處理呢?
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的。
可是這一部分基本上都是法人墊付的款項(xiàng),用于公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn),應(yīng)該屬于借款,現(xiàn)在賬面上的錢不夠償還法人的墊付款,做到營業(yè)外收入的話,要交企業(yè)所得稅,有沒有其他的辦法
你好,轉(zhuǎn)實(shí)收資本 但是實(shí)數(shù)資本最后也是清理的。