你好,按照正常業(yè)務(wù)來做就可以的,你有實際業(yè)務(wù)的證明嗎?
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理,進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個項目上調(diào)增呢?
老師你好,我們是民辦非企業(yè),現(xiàn)在注銷需要做清算,請問一下,原來賬面上的預(yù)付賬款已經(jīng)無法取得發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理,才能合理合規(guī)
老師,麻煩你了,有個問題想請教下,有家公司已經(jīng)拉了砂石,但是沒簽合同已經(jīng)上百萬了。對方發(fā)了個合同很不合理,合同對方是甲方,我們是乙方,條款必須按他們的來,這個合司怕是一時簽不下來了,那現(xiàn)在我喊統(tǒng)計給了我個我們單方面的結(jié)算單,我先暫估入賬,那如果合同一直簽不下來,對方一直不付款,那我們該怎么處理好呢。謝謝
老師請教個問題,我們現(xiàn)在需要做個取水證辦理的水評價文件,然后合同簽完了。對方全款發(fā)票已經(jīng)開號了15.萬,我現(xiàn)在已經(jīng)做好首付款1萬的支出單,但是估計下個月才會付款這1萬首款,那我壓到下個月再做賬呢,還是現(xiàn)在就應(yīng)該做呢 借:長期待攤費用-開辦費-水評價文件 貸:應(yīng)付賬款-***公司 這樣對嗎?
老師請問一下內(nèi)部成企業(yè)內(nèi)部的承包他們要怎么開票來結(jié)算呢?我們做賬怎么做?稅務(wù)上會有什么風險嗎?我們現(xiàn)在有個洗車店是以企業(yè)注冊的,現(xiàn)在職工想承包經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)也同意這種要怎么處理才比較合法合規(guī)呢
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
沒有發(fā)票的可以正常做,抵扣不了所得稅。
以前的業(yè)務(wù),應(yīng)該只有銀行回單,沒有票據(jù)?,F(xiàn)在我們要清算的話,是直接進成本費用下賬,還是調(diào)整以前年度損益
如果是以前年度的調(diào)整以前年度的。
當年的直接做到成本費用。
嗯,只有一少部分是當年的,其他的是以前年度的,我也是去年才接手的,之前的我也不是太清楚,但是根據(jù)現(xiàn)有的經(jīng)營模式,當時入賬的時候應(yīng)該只有銀行回單,或者是現(xiàn)金支付,就是沒有相關(guān)的票據(jù)
你好,那你怎么結(jié)轉(zhuǎn),你知道具體的什么業(yè)務(wù)嗎?
不知道業(yè)務(wù)怎么下賬
有些應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的性質(zhì)都是一樣的,之前的財務(wù)賬務(wù)處理有些問題,所以應(yīng)收賬款的掛賬金額有些多,現(xiàn)在我能不能直接以現(xiàn)金的方式?jīng)_減法人的其他應(yīng)付款金額
好,你知道業(yè)務(wù)的你先調(diào)整,你不知道業(yè)務(wù)的,你問一下知道的那些人,你們交接的時候,當時怎么交接的,或者是你看下他支付的時候有沒有對方開的收據(jù),或者是發(fā)貨單什么的。
所以我是想著把當年的按照成本費用正常處理,以前年度的調(diào)整以前年度損益,沖減未分配利潤,這樣處理可以嗎
你好,你是小企業(yè)會準則或者是企業(yè)會準則做賬的可以。
沒有的,之前的會計也不清楚,因為這個從21年開始才是查賬征收,以前都是核定征收的,所以之前也沒有帳,屬于賬務(wù)不全的類型
沒有的是什么意思?記賬沒有準則嗎?還是啥?
如果沒有的話,你根據(jù)什么來做,你自己科目手工做嗎,亂加。辦民非組織用的是民非組織會計制度,他沒有利潤分配,他用的是非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)。
我們適用的是民間非營業(yè)組織會計制度
你好,用限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)具體怎么區(qū)分,這個需要你們自己決定,你看一下有沒有具體的用途,沒有具體用途的用非限定性凈資產(chǎn)。
是的,因為公司的規(guī)模較小,當時購買的軟件里面沒有民間非營利組織這個制度,就選擇了小企業(yè)會計制度,這個是可以調(diào)整科目的
好,那就用利潤分配未分配利潤。
那么像無法支付的其他應(yīng)付款應(yīng)該如何處理呢?
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的。
可是這一部分基本上都是法人墊付的款項,用于公司的正常運轉(zhuǎn),應(yīng)該屬于借款,現(xiàn)在賬面上的錢不夠償還法人的墊付款,做到營業(yè)外收入的話,要交企業(yè)所得稅,有沒有其他的辦法
你好,轉(zhuǎn)實收資本 但是實數(shù)資本最后也是清理的。