你好,那張按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做就可以的。沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的可以不用做。
基本戶(hù)銀行貸款一百萬(wàn),但是銀行付給了我們的上游公司,實(shí)際上與這家上游公司無(wú)交易,我們未來(lái)增值稅發(fā)票,我們上游公司把這一百萬(wàn)私帳付給我們了,現(xiàn)在我們要?dú)w還貸款,應(yīng)該怎么做?可以私賬付給他們公賬沖回嗎?
勞務(wù)派遣服務(wù)公司我們是。給員工上商業(yè)保險(xiǎn)。甲方單位打款看給我們我們給甲方開(kāi)票,我們做收入。然后我們?cè)谵D(zhuǎn)手把這錢(qián)付給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司給我們開(kāi)發(fā)票我們做進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入成本費(fèi)用,還是管理費(fèi)用呢。分錄怎么做呢。
老師,我們是做招聘推廣服務(wù)的公司,然后租了一個(gè)辦公場(chǎng)地,然后現(xiàn)在開(kāi)了17460的租金發(fā)票,然后因?yàn)槭侨齻€(gè)人合租的,實(shí)際我們才是5820,但是物業(yè)不肯給我們?nèi)齻€(gè)人單開(kāi),所以租金全部開(kāi)給我們了,然后另外兩家單位把錢(qián)全部轉(zhuǎn)給我們公賬上,就一起打給物業(yè)公司,這樣賬務(wù)怎么處理的,我這個(gè)租金入成本還是費(fèi)用呢
建筑安裝業(yè),我們上游單位是國(guó)企,現(xiàn)在他們的集團(tuán)單位要合并報(bào)表,要求不能有暫估。 最早做賬時(shí)暫估的成本,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,他們的分錄:借:成本-暫估, 貸:應(yīng)付賬款。 現(xiàn)在想沖掉應(yīng)付賬款,讓我們開(kāi)發(fā)票,沖應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款, 貸:成本-暫估 我們可以給他開(kāi)發(fā)票嗎。
高老師,年底了上游公司突然要給我們結(jié)款,但目前我們沒(méi)有成本票,我可以暫估入賬嗎?是2022年8-10月的結(jié)款,我應(yīng)該怎么樣做最好
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷(xiāo)售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷(xiāo)售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶(hù)可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎