這是屬于你的成本費用。 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款
勞務(wù)派遣服務(wù)公司我們是。給員工上商業(yè)保險。甲方單位打款看給我們我們給甲方開票,我們做收入。然后我們在轉(zhuǎn)手把這錢付給保險公司,保險公司給我們開發(fā)票我們做進項。這個進項是計入成本費用,還是管理費用呢。分錄怎么做呢。
老師,您好,我們支付給勞務(wù)派遣公司的員工工資和保險怎么做會計分錄呀?勞務(wù)派遣公司給我們開的發(fā)票是勞務(wù)費!
老師請問我們是勞務(wù)派遣公司,對方公司給我們打來的管理費和社保工資還有商業(yè)保險費,并且這個商業(yè)保險費我們還從中間掙差價了,商業(yè)保險該怎么做賬?
老師,我們公司是用工單位,支付給勞務(wù)派遣公司32385元,然后勞務(wù)派遣公司支付給我們員工,他開給我們一張專票,備注欄寫了差額征稅32250,勞務(wù)費29017.38,社保3232.62,管理費135,這該怎么做分錄?
老師您好,我們是勞務(wù)派遣公司,用工單位把買保險的錢支付給我們,我們支付給保險公司,發(fā)票是開給用工單位,這樣是不是算代付。會計分錄怎么樣寫
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
那同理像工資,社保,公積金呢也屬于成本嗎。
保險開的發(fā)票有免稅的票,有含稅的票,含稅的金額就寫在主營業(yè)務(wù)成本下面,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項稅額吧。都有發(fā)票。計入成本和計入管理費用有什么區(qū)別嗎
是的,這些也是屬于成本的。 是的,成本是收入對應(yīng)的部分,費用 是輔助經(jīng)營業(yè)務(wù)類,你這是屬于成本
那8?做的賬是上個會計做的走的是管理費用科目,是不是不對呢。而且緯紗中間要用應(yīng)付職工薪酬核算呢
不正確,你這是營業(yè)成本是最合適 的
那他走錯了我不動她做的分錄,我做正確的總成本來核算可以嗎?用管理費用和主營業(yè)務(wù)成核算對繳納企業(yè)所得稅有什么影響嗎?會多繳納嗎
老師商業(yè)保險企業(yè)所得稅前能全額扣除嗎
是的,之前會計做的你不去更改,你現(xiàn)在按正常的處理就是了的。 商業(yè) 保險 并不是全部可稅前扣除的
能扣除多少呢。那會計做管理費用的之前會繳納所得稅嗎。
商業(yè) 保險 ,如果是非特種工是不可扣除的
什么是非特種工怎么判斷,有發(fā)票我們不能扣除嗎
是的,比如是高空作業(yè),或重大傷害 重大危險的這就是屬于的
這個不屬于我們這補充醫(yī)療上的是
什么意思,商業(yè)險是不可稅前扣除的,特種工人的除外的。
特種工人的可以扣除是嗎。我們給員工上的是補充醫(yī)療保險。能稅前扣除嗎
是的,如果說是補充醫(yī)療保險,是在工資的5%之內(nèi)可以扣除的。
好的謝謝老師
我就按照你上面的分錄做就可以對吧
是的,分錄沒有問題,直接這樣處理就可以。