你好,可以的,銷售產(chǎn)品的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 確認(rèn)收入,當(dāng)月做主營業(yè)務(wù)成本。
老師,你好! 我在2021年12月做了暫估,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款再結(jié)轉(zhuǎn)了成本。我們公司是電子產(chǎn)品商貿(mào)企業(yè)。2022年年2月公司有買了車,能直接沖銷2021年的暫估嗎? 馬上匯算清繳,所以暫估的問題解決
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,我公司是一般人,2019年借用A公司的資質(zhì)簽訂了銷售合同,由A公司賬戶進貨,貨放我們公司庫房,我們自己送貨給客戶,2020年,2021年客戶給我們結(jié)賬,款打到我們賬戶上,我們給客戶開了專票,結(jié)轉(zhuǎn)成本時沒有進銷存軟件,成本按售價的75%倒推暫估做的賬。當(dāng)年匯算清繳沒調(diào)暫估。2022.2月上了進銷存軟件,領(lǐng)導(dǎo)讓對出數(shù)量,并重新做賬,到目前為止,我們跟B公司的進貨價一直沒有談妥,我應(yīng)該怎樣做賬。
高老師,年底了上游公司突然要給我們結(jié)款,但目前我們沒有成本票,我可以暫估入賬嗎?是2022年8-10月的結(jié)款,我應(yīng)該怎么樣做最好
郭老師,你好。2022年成本不夠,不知道哪家公司可以給我們開票,老板說他會找到成本票,所以在2022年12月暫估了一筆,借 主營業(yè)務(wù)成本8萬 貸 應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款8萬 2023年3月來了發(fā)票10萬,是A公司開給我們的,要怎么做賬務(wù)處理呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我們是做技術(shù)服務(wù)的老師,如果收到這筆錢但我目前沒有相對應(yīng)的成本票了
人工費,這個就是成本。
是的老師,相對應(yīng)的人工費前期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,所以現(xiàn)在就沒有成本票結(jié)轉(zhuǎn)了,我應(yīng)該怎么辦呢老師
那你們當(dāng)月沒有工資嗎?把后勤的一部分工資做進去。
公司就5個人!全做進去也沒多少呢
那勞務(wù)費有嗎?得需要別人給你們開勞務(wù)發(fā)票。
找什么人開呢!自己家親戚可以嗎?
只要不是你單位職工的都可以。