你好!
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅和附加稅
自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅
老師,我們公司是2018年3月成立,屬于房地產(chǎn)開發(fā)公司,集團(tuán)公司是股東投資商,子公司開發(fā)商;25畝地,一半自持,一半商用辦公銷售;共建4棟樓,1#樓建自持酒店,2#樓自持集團(tuán)辦公大樓,3#樓和4#樓對外出售公寓房(商用辦公)做銷售處理,站子公司角度記帳請教 :2018年土地成本及項(xiàng)目成本及費(fèi)用當(dāng)時(shí)入帳時(shí)全部記入開發(fā)成本科目,現(xiàn)在我們一半自持的辦公樓這個(gè)月剛喬遷過來,請問老師,開發(fā)成本如何結(jié)轉(zhuǎn),如何帳務(wù)處理?請問在什么情況下,財(cái)務(wù)確認(rèn)固定資產(chǎn)?需要哪些證明材料才能確認(rèn)固定資產(chǎn)?請老師給予解答。
老師,您好,請問我們企業(yè)之前購進(jìn)一些商鋪(非住宅),現(xiàn)在已出售給個(gè)人,我們增值稅是滿二免交嗎?滿兩年時(shí)間是不是共我們得房產(chǎn)證之日起開始算,滿兩年過戶給個(gè)人,就不用交增值稅?
老師 請問我們房開開發(fā)有住宅商鋪及農(nóng)貿(mào)市場,都是用于銷售,現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場已經(jīng)由運(yùn)營公司招租戶進(jìn)來運(yùn)營了 收的租金由運(yùn)營公司收取,攤位賣出去之后按一定金額反給業(yè)主相當(dāng)于農(nóng)貿(mào)市場運(yùn)營和我們房開沒關(guān)系了,農(nóng)貿(mào)市場已經(jīng)運(yùn)營了且用于農(nóng)產(chǎn)品交易,但是我們還沒有交房,我們房開享受財(cái)稅2019 12號文的政策優(yōu)惠嗎?也就是土地使用稅(因?yàn)榉慨a(chǎn)稅我們目前不涉及)
請問老師:子公司為房地產(chǎn)公司有開發(fā)資質(zhì),建設(shè)開發(fā)一樓盤,子公司99%、母公司1%出資以子公司名義競拍土地并已交土地款,母公司負(fù)責(zé)建設(shè)支付工程款給施工方,施工發(fā)票開給了母公司,子公司房地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)銷售,請問子公司如何確認(rèn)收入,母公司支付工程款是其他應(yīng)收賬款—子公司嗎?子公司將銷售款確認(rèn)收入,成本按母公司支付的工程款作為成本,可行嗎?需要如何完善手續(xù)。母公司支付工程款應(yīng)交稅費(fèi)都掛其他應(yīng)收款,還是掛應(yīng)交稅金-增值稅,待后作退稅處理嗎?
A房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,自行開發(fā)了B商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目,《建筑工程施工許可證》注明的開工日期為2019年3月15日,2022年9月A公司將B項(xiàng)目中棟商業(yè)大樓轉(zhuǎn)讓給C公司,收到預(yù)收款5250萬元,同月辦理交房及房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。商業(yè)大樓可售面積占項(xiàng)目總可售面積的50%,項(xiàng)目用地的土地價(jià)款及拆遷補(bǔ)償費(fèi)為2000萬元。A公司選擇一般方式計(jì)稅,當(dāng)?shù)仄醵惗惵?%。由于納稅人A公司和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)觀點(diǎn)不一致,導(dǎo)致稅企契稅成交價(jià)格產(chǎn)生分歧。他們的觀點(diǎn)如下:納稅人認(rèn)為契稅成交價(jià)格=增值稅銷售額,稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為契稅成交價(jià)格=增值稅專票注明價(jià)款。稅企雙方誰的觀點(diǎn)符合稅法規(guī)定?你認(rèn)為站在稅法角度,關(guān)于契稅正確的觀點(diǎn)是什么(包括計(jì)征契稅的成交價(jià)格,契稅稅額)。對于現(xiàn)實(shí)生活中出現(xiàn)的增值稅契稅稅稅差異風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)如何識別與應(yīng)對。
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?
你好! 你是查帳征收的嗎 你們有做賬的嗎
查賬征收
你好, 生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
不涉及企業(yè)所得稅,只有生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅,需要單獨(dú)的進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅申報(bào)鏈接申報(bào),根據(jù)你賬上的數(shù)據(jù)繳納稅款,個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得看利潤,有盈利才需要交稅。
你好,何老師,個(gè)稅不是按二手房,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得20%計(jì)交嗎?
你好! 按利潤額來繳納的哈!
那請問個(gè)體需要計(jì)交各項(xiàng)附加稅嗎?應(yīng)如何計(jì)算?
你好! 需要的,附加稅,城建稅按繳納的增值稅的7%繳納,教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納,地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的1%繳納 月度收入低于10萬元,季度低于30萬免征教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加
超過了,需要交納增值稅了就不免征了
你好,補(bǔ)充一下 查賬征收其實(shí)是個(gè)和企業(yè)一樣通常是先增值稅,然后申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅 增值稅根據(jù)收入(小規(guī)模)或銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額(一般納稅人)情況申報(bào) 生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅,根據(jù)利潤表的收入,成本費(fèi)用,利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào) 祝工作順利!