您好,從截圖的表看,沒有問題呢
老師我又來了,不好意思,因為我們要申請高新技術企業(yè),對研發(fā)費用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費用(不管是否可以加計扣除)都進研發(fā)支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業(yè)務交際費、辦公費等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計管理費用--業(yè)務交際費就可以了,我想確認這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計扣除的業(yè)務交際費到底是計管理費用--業(yè)務交際費,還是計入管理費用--研發(fā)支出--業(yè)務交際費啊
老師,您好,從研發(fā)費用設備轉出1萬,到主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做,我是借庫存商品 1萬 貸 研發(fā)費用 1萬 然后又做了借主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 ,發(fā)現(xiàn)科目余額表上的管理費用,和利潤表上的管理費用不一致,科目余額表上管理費用多了1萬元,麻煩老師看看問題出在哪里,謝謝
老師,公司高新技術企業(yè),研發(fā)支出全部費用化計入管理費用了,平時出的利潤表里邊我看怎么沒有研發(fā)費用這個項目呀?
老師好,實際研發(fā)費用是230000,全部計入管理費用了,麻煩幫我看下這個表哪里有問題嗎?
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化?,F(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費用的數(shù)據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數(shù)據被包含在了管理費用的數(shù)據中。研究費用沒有數(shù)據。那我需要把主表中發(fā)管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
老師,已經申報的企業(yè)所得稅申報數(shù)據填錯了怎么辦?
老師,一直是定期定額征收的個體工商戶,且一直沒做過賬,25年3季度改為查賬征收,需要做賬嗎,怎么做
公司是一般納稅人,應交稅費原來的稅務會計全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務這幾天查賬讓27號之前把全年的全部補上,我是內賬會計用的是軟件做賬,如果是上月計提我得去反結賬還得去拆憑證,我想請問我把少計提的做到這個月,應交做到下個月可以嗎?就是銀行存款會對不上,還是反結賬到上月去補計提?
請問老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經完成了,需要更正23年的季度所得稅報表需要怎么操作
計提工資,個稅,公積金,和發(fā)放工資應該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費并入到當月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分攤到5個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產負債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報的企業(yè)稅都是資產總額有10.24萬呢,那我接下來應該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個人
公司減資從800萬減到300萬未實繳能減少資產么,報表左右兩邊都什么減少了
按照允許加計扣除金額合計的公式算下來是不對的
實際的研發(fā)費用是223000,允許加計扣除的金額是按223000填還是按390250填呢
您好,我算了是加計扣除175%啊,您說的是保存時系統(tǒng)提示不對嗎
老師你看到這個公式了嗎?填表的時候讓按這個填的,按這個填的話就該填223000了
您好,223000*175%不正好等于390250么,圖2的390250是您自己填的還是系統(tǒng)計算的啊
那個是我自己填的
按照圖一公式的話應該填223000的
您好,想起來了,這表是填研發(fā)費用的發(fā)生額,加計扣除在另外一張表里填的。我家里電腦里沒有那個表,要不我截圖給您看
那我現(xiàn)在是填哪個數(shù)呢
您好,只能填?223000,要不沒法保存的
好的,謝謝老師
您好,您太客氣了,感謝您