你好你好,研發(fā)費(fèi)用這個是費(fèi)用化的嗎?如果是的話,應(yīng)該你的管理費(fèi)用減少1萬才對。
老師,公司是一般納稅人,請問外購商品無償贈送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點(diǎn)暈乎,假如商品價格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購入時:借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))13 貸:銀行存款 2、贈送時:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫存商品100 以上哪個版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯,導(dǎo)致制造費(fèi)用多計提了585000,管理費(fèi)用多計提313826.31,銷售費(fèi)用少計提1173.69,原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營業(yè)務(wù)收入4879745-利潤160000-管理費(fèi)用-財務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價,主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財務(wù)費(fèi)用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個月的差額,這個月是不是應(yīng)該沖銷這個數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負(fù)的,請老師指教
老師,您好,從研發(fā)費(fèi)用設(shè)備轉(zhuǎn)出1萬,到主營業(yè)務(wù)成本,這個會計分錄怎么做,我是借庫存商品 1萬 貸 研發(fā)費(fèi)用 1萬 然后又做了借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,發(fā)現(xiàn)科目余額表上的管理費(fèi)用,和利潤表上的管理費(fèi)用不一致,科目余額表上管理費(fèi)用多了1萬元,麻煩老師看看問題出在哪里,謝謝
#提問#老師以前3月份做的賬,現(xiàn)在因做高新技術(shù)分離出一部分,制造費(fèi)用15萬分成管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)5,制造費(fèi)用10萬;以前沒有生產(chǎn),現(xiàn)在3月份要求領(lǐng)上一部分原材料,分錄借方管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)2000貸原材料2000;為了讓以前的的利潤表凈利潤不變,現(xiàn)在怎么做分錄讓因制造費(fèi)用減少導(dǎo)致的成本減少,主營業(yè)務(wù)成本減少等,需要做什么分錄才能和以前的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額和利潤表凈利潤不變?老師給把具體分錄寫下吧,及金額
老師,老師以前3月份做的賬,現(xiàn)在因做高新技術(shù)分離出一部分,制造費(fèi)用15萬分成管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)5,制造費(fèi)用10萬;以前沒有生產(chǎn),現(xiàn)在3月份要求領(lǐng)上一部分原材料,分錄借方管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)2000貸原材料2000;為了讓以前的的利潤表凈利潤不變,現(xiàn)在怎么做分錄讓因制造費(fèi)用減少導(dǎo)致的成本減少,主營業(yè)務(wù)成本減少等,需要做什么分錄才能和以前的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額和利潤表凈利潤不變?老師給把具體分錄寫下吧,及金額
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計入了長期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
是費(fèi)用化的,對應(yīng)該管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用減少1萬, 主營業(yè)務(wù)成本增加1萬
對的,是的,是這么做。
可是我的科目余額表的累計金額與利潤表上的金額不一致(利潤表上應(yīng)該是對的)
好,那你看一下你的管理費(fèi)用,當(dāng)時這個研發(fā)支出怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師是這樣的分錄
你這個貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)不就是揭發(fā)?
你這個貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)不就是借方。
這個是月末軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)
把在管理費(fèi)用貸方的你放到借方負(fù)數(shù)
這樣是嗎,我修改一下試試
你好,解放負(fù)數(shù),你這不還是貸方啊。
能寫個會計分錄嗎,謝謝老師
借庫存商品、借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
都是借 沒有貸嗎
對的,是的,沒有的借方負(fù)數(shù)不就是貸方嗎?