借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。
老師,您好,請問一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬元,但是實際上這個公司不欠我們的錢,好像是之前會計做錯賬了,但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的,這個該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
老師,我們有個項目提前完工了,實際竣工金額也比合同金額小。當時項目上有幾個工人是自己去稅務(wù)代開的發(fā)票,付款只付了一部分,還有尾款結(jié)果完工的時候項目部私下付款了。沒有走公司賬戶,現(xiàn)在這幾個人還有應(yīng)付賬款掛在賬上,但是實際這個錢已經(jīng)私下付給他們了,這個應(yīng)付賬款怎么沖賬啊
老師您好,我們有個應(yīng)付賬款的貸方余額有幾毛錢,因為發(fā)票合同金額和實際付款金額會差幾毛幾分錢,實際上我們已經(jīng)不欠他們貨款了,這個已經(jīng)不用付了,那怎么做平呢?
老師您好,我們有個應(yīng)付賬款的貸方余額有幾毛錢,因為發(fā)票合同金額和實際付款金額會差幾毛幾分錢,實際上我們已經(jīng)不欠他們貨款了,這個已經(jīng)不用付了,那做營業(yè)外收入的二級科目寫什么
您好老師,銷售方開發(fā)票比合同金額少了幾毛錢,我們按發(fā)票金額付的款,發(fā)票和付款一致,但是合同差了幾毛錢這個怎么處理
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,當月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅