賬務(wù)處理 預(yù)繳:一般納稅人借 “應(yīng)交稅費 —— 預(yù)交增值稅”,貸 “銀行存款”;小規(guī)模借 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅”,貸 “銀行存款”。月末一般納稅人多需從 “應(yīng)交稅費 —— 預(yù)交增值稅” 轉(zhuǎn)至 “應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅” 。 申報流程 進電子稅務(wù)局申報模塊,填申報表,涉及異地預(yù)繳填附表相應(yīng)行次,核對后提交,按提示處理稅款。 查詢渠道 電子稅務(wù)局(相關(guān)查詢模塊 )、企業(yè)財務(wù)軟件、稅務(wù)代理機構(gòu)
老師,您好,請問轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做憑證??轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額在哪里查看,怎么找?
老師,預(yù)先收到工程款得預(yù)交增值稅,怎么預(yù)交,是在申報系統(tǒng)做無票收入確認收入交增值稅嗎
老師1月預(yù)繳的增值稅,我到2月才申報繳納的。請問我1月的賬里面要體現(xiàn)我預(yù)繳的增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫?借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅,下個月繳納的時候 借:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 是這樣做的嗎?
老師,異地預(yù)交增值稅怎么做分錄,還用把預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
老師好,請問預(yù)交增值稅,現(xiàn)在抵之前預(yù)交增值稅,分錄怎么做?
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計入稅金及附加的
老師,我剛開始和對方公司簽訂合同是小規(guī)模的,也是小規(guī)模開發(fā)票,預(yù)交了增值稅,現(xiàn)在又出現(xiàn)了問題了對方公司,對方公司要求開9%稅率,我們用一般納稅人給她合同開發(fā)票,預(yù)交增值稅,小規(guī)模的那個預(yù)交增值稅,怎么退,退款情況說明怎么寫。
這個預(yù)交的抵減了應(yīng)交就可以了
老師退稅說明怎么寫
退稅情況說明 ×× 稅務(wù)局: 我公司(名稱:××× 有限公司,納稅人識別號:××××××××××××××××××,注冊地址:××××××,聯(lián)系電話:×××××××× ),因業(yè)務(wù)需求,于 ×× 年 ×× 月 ×× 日與 ×× 公司簽訂合同,當(dāng)時我公司為小規(guī)模納稅人,就該業(yè)務(wù)開具小規(guī)模發(fā)票并預(yù)繳增值稅 ×× 元(完稅憑證號碼:××××,預(yù)繳時間:×× 年 ×× 月 ×× 日 )。后因?qū)Ψ焦疽螅夜疽艳D(zhuǎn)為一般納稅人并重新按要求開具發(fā)票,原小規(guī)模預(yù)繳稅款出現(xiàn)重復(fù)繳納情況。 現(xiàn)特向貴局申請退還上述預(yù)繳的增值稅 ×× 元。我公司收款賬戶信息如下: 賬戶名稱:××× 有限公司 賬號:×××××××××××××××××× 開戶行:×× 銀行 ×× 支行 懇請貴局審核批準,將上述預(yù)繳稅款退還我公司。 ××× 有限公司 ×× 年 ×× 月 ×× 日
是另外換了一個一般納稅人公司開的發(fā)票
那你發(fā)票重新開的嗎
重新開了,預(yù)交增值稅已經(jīng)交完了
那你之前小規(guī)模的為啥開票?