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老師,我期末結轉進項銷項的時候發(fā)現(xiàn)2021年4月報表上面少申報了農產品進項發(fā)票,稅務上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報稅額了

2022-01-27 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-27 14:21

你好,借應交稅費,待認證貸應交稅費應交增值稅進項。

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齊紅老師 解答 2022-01-27 14:21

以后認證了之后,上面做相反的就可以。

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快賬用戶2553 追問 2022-01-27 14:23

這要是這個是農產品收購發(fā)票,他不需要認證的

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齊紅老師 解答 2022-01-27 14:24

你不需要認證,但是你需要填寫附表二吧。

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快賬用戶2553 追問 2022-01-27 14:24

記待抵扣嗎,還是掛賬上了呢

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齊紅老師 解答 2022-01-27 14:24

以后填寫附表二不就是認證啦,在做,相反的在做鏡像。

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快賬用戶2553 追問 2022-01-27 14:25

我已經做賬了當時都歸為進項了

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齊紅老師 解答 2022-01-27 14:25

那讓你修改不是嗎?調整的分錄給你做了,你沒有看懂嗎?還是怎么啦?你沒有填寫附表二的,做到應交稅費待認證,你之前做了鏡像,把這個調整出來就可以的。

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你好,借應交稅費,待認證貸應交稅費應交增值稅進項。
2022-01-27
先看進項稅額,你進項稅額為啥有差異,銷項稅額是因為有無票收入嗎?
2020-09-11
學員你好,不用這么填的,放棄留抵退稅不是放棄抵扣的
2022-08-04
您好,最好的辦法是按月核對納稅申報表與賬套數(shù)據(jù),逐月調整
2021-04-22
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-10-01
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