你好,正確的應(yīng)該是哪一個?
去年一筆差旅費(fèi)現(xiàn)金支付,會計錯記成銀行支付,請問今年怎么做調(diào)整分錄,可以給我寫正確的分錄嗎?原分錄是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
老師好,我去年底做了一筆分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 今年6月份我收到發(fā)票采購的是商品,去年這筆分錄做錯了,該怎么辦
老師,21年有一筆費(fèi)用已報銷,假設(shè)分錄為 借:管理費(fèi)用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費(fèi)用 -1200 貸:其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費(fèi)用 ,因為原先200本來就是掛的其他應(yīng)收,后來沖減費(fèi)用一筆當(dāng)費(fèi)用沖掉了,22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
老師,去年我一個分錄寫的借管理費(fèi)用,貸銀行存款,今年錯了,我要沖掉應(yīng)該怎么做呢,我們小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度調(diào)整
老師去年12月份有個費(fèi)用沒來票做的分錄是借管理費(fèi)用4000貸銀行存款4000,今年2月份來了張專票怎么做會計分錄啊
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報率的計算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報關(guān)單數(shù)據(jù),因為匹配錯了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報未開票收入,填報的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
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應(yīng)該是有個進(jìn)項要記進(jìn)去,當(dāng)時因為發(fā)票異常沒發(fā)抵扣就沒記進(jìn)項,后來重新開的發(fā)票
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸應(yīng)付賬款。
老師,這個跟應(yīng)付賬款有啥關(guān)系呢?
你之前已經(jīng)付款了,你再貸借銀行存款,貸銀行存款能行嗎?錢給你退回來嗎?你有銀行回單嗎?沒有的話,是不是應(yīng)該找一個往來科目代替一下的?
老師,我記得說什么如果匯算清繳前調(diào)整,不用計入以前年度調(diào)整損益,這個說的是啥,有點(diǎn)混淆了
你想要在匯算清繳里面調(diào)整,就用以前年度損益調(diào)整,如果你不想要在匯算清繳里面調(diào)整,你就直接做管理費(fèi)用。