你好同學(xué),借銀行存款。貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
我是想問一下,公司上年度的貸款利息做錯(cuò)了,今年怎么調(diào)整了,之前做的分錄是借短期借款。 財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,正確的應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。今年要怎么修改了,怎么做分錄了(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師 去年做的分錄 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 這個(gè)分錄做錯(cuò)了 我今年可以直接紅沖嗎 我們是小企業(yè)準(zhǔn)則 沒得以前年度損益調(diào)整
老師,去年我一個(gè)分錄寫的借管理費(fèi)用,貸銀行存款,今年錯(cuò)了,我要沖掉應(yīng)該怎么做呢,我們小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度調(diào)整
老師,去年我做了分錄借管理費(fèi)用3萬,貸銀行存款,這個(gè)月需要沖銷掉,3萬塊退回來了,謝謝老師,我現(xiàn)在沖銷怎么做,我們小企業(yè)沒有以前損益調(diào)整
老師,去年我做了分錄借管理費(fèi)用3萬,貸銀行存款,這個(gè)月需要沖銷掉,3萬塊退回來了,謝謝老師,我現(xiàn)在沖銷怎么做,我們小企業(yè)沒有以前損益調(diào)整,能直接反分錄沖銷嗎
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,那我申報(bào)的時(shí)候未分配利潤(rùn)得不得更改
你好,申報(bào)的時(shí)候未分配利潤(rùn)的話,咱們也會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上,就不用改別的了,然后匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整就可以了。
資產(chǎn)負(fù)債表怎么體現(xiàn)呢
你好,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)這個(gè)科目的話就會(huì)發(fā)生改變呀。因?yàn)樵巯喈?dāng)于增加這個(gè)未分配利潤(rùn)了,因?yàn)槲覀儼逊咒浻浀轿捶峙淅麧?rùn),貸方了。
但是我的利潤(rùn)表比資產(chǎn)負(fù)債表多3萬,
同學(xué),咱得具體告訴我你的利潤(rùn)是怎么調(diào)整的,我才能告訴你資產(chǎn)負(fù)債表還需不需要?jiǎng)觿e的。
老師,多得就是當(dāng)時(shí)計(jì)提的費(fèi)用金額呢,
老師,去年我做了分錄借管理費(fèi)用3萬,貸銀行存款,這個(gè)月需要沖銷掉,3萬塊退回來了,謝謝老師,我現(xiàn)在沖銷怎么做,
你好同學(xué),借銀行存款3。貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
對(duì)的,老師我就是按你說的做的,但是這樣我利潤(rùn)表金額加入資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初不等于期末,多了3萬,
那是因?yàn)樵圻@樣調(diào)整分錄沒關(guān)系,不用管它了,這樣沒影響的。
嗯嗯,老師,就是按你這樣調(diào)整以后利潤(rùn)表就多了3萬,對(duì)不起資產(chǎn)負(fù)債表我應(yīng)該怎么做呢
咱不需要做任何操作了,因?yàn)榻K極科目就是未分配利潤(rùn)的,這樣這資產(chǎn)負(fù)債表就完成了,他也不會(huì)不平衡的。