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老師好,我去年底做了一筆分錄借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 今年6月份我收到發(fā)票采購的是商品,去年這筆分錄做錯了,該怎么辦

2021-07-13 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-13 11:55

你好,這個是買來銷售的嗎?

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快賬用戶5233 追問 2021-07-13 11:59

是的,前年錢拿走,也沒說用來干啥,也沒還錢,金額比較大,年底了我怕查帳就記的管理費用,今年六月份才收到發(fā)票和商品

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:01

你好,去年的管理費用抵扣了的話,借庫存商品借管理費用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶5233 追問 2021-07-13 12:03

稅務(wù)上沒什么影響吧?問了下同學(xué)說要我做以前年度損益調(diào)整,還有的說把去年的分錄做筆相反的沖減,再做一筆正確的

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:09

有發(fā)票的話沒有影響的。

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快賬用戶5233 追問 2021-07-13 12:11

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:11

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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