您好 貸:銀行存款 貸方紅字 貸:庫存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字
去年一筆差旅費(fèi)現(xiàn)金支付,會(huì)計(jì)錯(cuò)記成銀行支付,請問今年怎么做調(diào)整分錄,可以給我寫正確的分錄嗎?原分錄是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
#提問# 計(jì)提時(shí) 借:利潤分配 貸:應(yīng)付股利 。支付時(shí) 借:應(yīng)付股利 貸:銀行。12月要調(diào)整本年做錯(cuò)的上面分錄調(diào)整、正確分錄應(yīng)該是:借:成本、貸:銀行?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整
老師 去年的一筆分錄借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)分錄錯(cuò)誤,正確當(dāng)時(shí)正確的分錄應(yīng)為借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,已經(jīng)跨年了,請問要糾正錯(cuò)誤怎么做賬務(wù)處理?
請問,假如2021年一筆分錄記成 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是銀行支付,要調(diào)整的話,是應(yīng)該整筆分錄紅沖后,再做新的?還是可以直接調(diào)整為如下: 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫?
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
請問老師 本月因?yàn)樵鲋刀惪紤],有一種商品的進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣 但已經(jīng)做了銷售 請問賬務(wù)怎么做分錄呢
老師,一般納稅人銷售芝麻油的稅率是9還是13
不用走以前年度損益調(diào)整科目嗎?
不用走以前年度損益調(diào)整科目
我們公司建設(shè)工廠,做餐廚余垃圾項(xiàng)目,購買的垃圾桶,運(yùn)輸垃圾車記到什么科目?
請問單位價(jià)值多少金額
一個(gè)200多,買幾十個(gè)
那可以計(jì)入低值易耗品科目
老師是120多塊一個(gè)垃圾桶,大概買了200個(gè)左右這樣,可以幫我把分錄寫出來嗎,新手會(huì)計(jì),不是很懂,謝謝了
借:低值易耗品 貸:銀行存款等 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:低值易耗品
目前,我們公司還在建工廠,我把所有購買各種大小材料的費(fèi)用支出全部放到在建工程科目對(duì)嗎?
那要看是為了什么業(yè)務(wù)購買的 不是所有購買各種大小材料的費(fèi)用支出全部放到在建工程科目
都是用在廠房建設(shè)上,比如購買的綠色樹苗,埃特板,設(shè)計(jì)廣告費(fèi),苷草粉碎機(jī),機(jī)電配件等放哪個(gè)科目呢?
老師,年末出分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
請問什么科目的結(jié)轉(zhuǎn)分錄