你好;? 你2月總共開了多少正數(shù)發(fā)票金額出去 ;? 負(fù)數(shù)只開了一個40000金額嘛??
老師您好請問下這個題:2019年5月1日,華聯(lián)股份有限公司購的25%,華聯(lián)公司在取得股份后,派人參與900萬元(包括交易稅費(fèi)),占B公司普通股股份了B公司生產(chǎn)經(jīng)營決策,應(yīng)能夠?qū)公司施加重大影響,華聯(lián)公司采用權(quán)益法核算。投資當(dāng)時,B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為4000萬元。(2)2019年末B公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1000萬元并宣告發(fā)放現(xiàn)金股利200萬元。(3)2019年末B公司持有的一項(xiàng)成本為2000萬元的以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn),公允價值升至2200萬元,B公司按公允價值調(diào)整該項(xiàng)金融資產(chǎn)賬面價值,并計(jì)入其它綜合收益。(4)2019年末華聯(lián)公司該項(xiàng)股權(quán)投資的可收文回金額為1000萬元。(5)2020年4月15日收到B公司現(xiàn)金股利50萬元。(6)2020年7月1日華聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓對B公司的全部投資,實(shí)際收到轉(zhuǎn)讓價款1500萬元。要求:根據(jù)上述資料編制華聯(lián)公司有關(guān)長期股材又投資的會計(jì)分錄。(金額單位以萬元表示)
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報表時 有點(diǎn)問題能不過,當(dāng)時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時填報的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
你好老師請問下面題分錄怎么寫1、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實(shí)際成本核算,2021年11月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日從乙公司購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100萬元,增值稅額為13萬元,對方墊付了運(yùn)輸費(fèi)5000元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅普通發(fā)票,所有款項(xiàng)尚未支付,材料驗(yàn)收入庫。(2)6日購入一臺設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價款200萬元,增值稅額26萬元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備交付使用。(3)18日銷售一批A產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票一張,含稅價款226萬元,款項(xiàng)收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產(chǎn)品無償贈送甲公司,數(shù)量為30臺,單位成本為200元,市場售價為300元(不含增值稅)。(5)25日銷售產(chǎn)品一批,銷售收入為100萬元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會計(jì)分錄。(應(yīng)交增值稅須列至明細(xì)科目)(2)假設(shè)月初沒有留抵的增值稅,計(jì)算本期應(yīng)交的增值稅金額,并作出月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計(jì)分錄。
老師,我2月份紅沖了一張1月份的發(fā)票4萬元 稅率6%,2月份重新開張3800元,差額2000,附表三填上第5列--2000后,期末余額是-2000,主表留抵稅額變少了,能解釋一下嗎?看不懂
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業(yè)所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報稅對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對嗎?
老師我想問下 我們公司購買電腦 個人代繳的增值稅 稅務(wù)局開了完稅證明 這筆增值稅要計(jì)入購置成本嗎
去年財(cái)務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系計(jì)算出來發(fā)現(xiàn)不對等,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入分錄問題,年報已經(jīng)報了 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
未分配利潤有7萬,要怎么調(diào)賬才能股轉(zhuǎn)時不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨(dú)立核算賬務(wù),現(xiàn)在工商年報讓填數(shù)據(jù)不讓填0怎么處理呢
請問老師,2023年開具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財(cái)務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)這樣發(fā)票,顧做到往來賬了,2025年因?yàn)樘幚硗鶃碣~,又發(fā)現(xiàn)了這張已經(jīng)在2023年就開出來的發(fā)票,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
人力資源外包和勞務(wù)派遣公司甲方支付給員工的福利費(fèi),采購福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件; 是指的立項(xiàng)申請書嗎?如果立項(xiàng)申請書最下邊最后一欄有項(xiàng)目審批負(fù)責(zé)人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問一下,上面有個所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時工沒有簽合同那種工人,要申報工會經(jīng)費(fèi)和殘疾人保障金不
稅率6%的是開了一張負(fù)數(shù)4萬 正數(shù)38000,還有稅率9%的開了412500
你好;? ?那你 6%部分的金額就是 -2000 金額顯示的; 這個是對的? ; 9%部分是單獨(dú)去9%欄次去體現(xiàn)412500? ?
那老師附表三為什么必須填寫?不填上數(shù),系統(tǒng)會提醒
你好;? 你是什么類型的公司 ;? ? 有差額報稅這些業(yè)務(wù)嗎? ?
建筑行業(yè),有。但是為什么6%開的發(fā)票讓我差額填數(shù),因?yàn)槲壹t沖的發(fā)票和重新開的發(fā)票不一致嗎?
?你好1; 這個不寫表3哈 ; 沒有差額的話; 不寫表3? ?
我不填,系統(tǒng)提醒我啊?顯示黃色框框,老師你看下圖
?你好;? ?找稅務(wù)局處理下; 這個正常沒有差額不用寫表3 的?
好的謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好? ?