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老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報稅對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對嗎?

2025-05-23 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-23 10:55

你好,你這個賬做的不對啊 這個是計入營業(yè)外支出。

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快賬用戶9554 追問 2025-05-23 10:57

那就是 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 10:59

你好,是的,就是這樣了

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你好,你這個賬做的不對啊 這個是計入營業(yè)外支出。
2025-05-23
同學(xué)你好 這個可以的哦
2022-09-08
不需要調(diào)整。按報表數(shù)據(jù)填報即可
2023-04-12
你好,對的是的,可以這么做的。
2021-10-05
你好是的,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2020-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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