一、處理前期票據(jù)問(wèn)題(A?部分) 有票有對(duì)公付款有合同: 這是最規(guī)范的情況,直接將相關(guān)費(fèi)用根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)正確歸類(lèi)入賬。如果是與裝修相關(guān)且符合長(zhǎng)期待攤費(fèi)用條件的,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用;如果是其他費(fèi)用,如辦公用品等,根據(jù)具體情況計(jì)入相應(yīng)科目。 有合同有對(duì)公付款,無(wú)發(fā)票: 先暫估入賬,借記相關(guān)費(fèi)用科目或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等,貸記應(yīng)付賬款?—?暫估。同時(shí),積極與供應(yīng)商溝通,盡快取得發(fā)票。如果在匯算清繳前仍未取得發(fā)票,需進(jìn)行納稅調(diào)整。 有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊: 仔細(xì)核對(duì)合同條款、付款憑證與發(fā)票內(nèi)容,確定實(shí)際應(yīng)入賬的金額。如果發(fā)票金額多于實(shí)際應(yīng)付款,可將多余部分暫掛往來(lái)科目,待確定處理方式后再進(jìn)行調(diào)整;如果發(fā)票金額少于實(shí)際應(yīng)付款,按照實(shí)際付款金額暫估入賬,待取得足額發(fā)票后沖銷(xiāo)暫估。 有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的: 雖然有收據(jù),但現(xiàn)金付款存在一定風(fēng)險(xiǎn)。如果可能,盡量將現(xiàn)金付款改為對(duì)公付款或取得正規(guī)發(fā)票。對(duì)于已發(fā)生的現(xiàn)金付款,可先將其計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但在稅務(wù)上可能面臨不能稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)。 有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的: 這種情況比較棘手,缺乏有效憑證。盡量找到相關(guān)人員補(bǔ)開(kāi)收據(jù)或其他證明材料。同時(shí),考慮與相關(guān)方溝通,確認(rèn)業(yè)務(wù)的真實(shí)性,并通過(guò)其他方式如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、郵件往來(lái)等進(jìn)行佐證。如果無(wú)法取得有效憑證,在稅務(wù)上可能無(wú)法認(rèn)可該筆支出。 啥都沒(méi)有白條,附付款截圖: 白條在稅務(wù)上一般不被認(rèn)可。付款截圖也不能作為合法的入賬憑證。盡量與相關(guān)方溝通,補(bǔ)開(kāi)正規(guī)發(fā)票或其他有效憑證。如果無(wú)法取得,該筆支出可能無(wú)法在企業(yè)所得稅前扣除。 二、處理賬目核對(duì)問(wèn)題(B?部分) 銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上: 逐筆核對(duì)一般戶的銀行流水與賬面記錄,查找差異原因??赡苁俏醇皶r(shí)入賬的收支、記賬錯(cuò)誤等。對(duì)于已發(fā)生的收支,及時(shí)補(bǔ)記入賬;對(duì)于記賬錯(cuò)誤,進(jìn)行調(diào)整。 工資余額、往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上: 對(duì)于工資余額,核對(duì)工資表、發(fā)放記錄與賬面記錄,確保工資的計(jì)提和發(fā)放正確。對(duì)于往來(lái)余額,與往來(lái)單位進(jìn)行對(duì)賬,確認(rèn)往來(lái)款項(xiàng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。對(duì)于差異部分,逐一分析原因并進(jìn)行調(diào)整。 前期長(zhǎng)攤情況不清楚: 整理與裝修等相關(guān)的合同、票據(jù),確定長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的金額和攤銷(xiāo)期限。如果無(wú)法確定,可咨詢專(zhuān)業(yè)人士或參考同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合理估計(jì)。 三、整體處理建議 不建議全部重新一筆一筆做,這樣工作量太大且可能會(huì)引入新的錯(cuò)誤??梢圆扇∫韵虏襟E: 先對(duì)現(xiàn)有賬目進(jìn)行全面梳理,列出問(wèn)題清單,包括票據(jù)不規(guī)范問(wèn)題、賬目核對(duì)差異問(wèn)題等。 對(duì)于問(wèn)題較小、容易解決的,如銀行基本戶余額已對(duì)上的情況,進(jìn)行及時(shí)調(diào)整和完善。 對(duì)于較為復(fù)雜的問(wèn)題,如一般戶對(duì)不上、往來(lái)余額差異大等,制定詳細(xì)的解決方案,逐步進(jìn)行處理。可以先從金額較大或重要的項(xiàng)目入手。 對(duì)于前期票據(jù)不規(guī)范的情況,按照上述方法分類(lèi)處理,積極與相關(guān)方溝通,爭(zhēng)取取得正規(guī)發(fā)票或其他有效憑證。 在處理過(guò)程中,做好記錄和文檔整理,以便日后查閱和審計(jì)。 對(duì)于當(dāng)期的雜事,合理安排時(shí)間,確保不影響對(duì)前期問(wèn)題的處理。可以制定一個(gè)工作計(jì)劃,明確每天的工作任務(wù)和進(jìn)度要求。
老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開(kāi)票嗎,沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒(méi)算,如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開(kāi)具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒(méi)有找到106116元的發(fā)票,也沒(méi)有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來(lái)了,可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到,我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來(lái)讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬(wàn)元,我們沒(méi)有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開(kāi)個(gè)3萬(wàn)元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開(kāi)的時(shí)候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢(qián)我們沒(méi)有3萬(wàn)的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒(méi)有掛這個(gè)上游單位的3萬(wàn)欠款,連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒(méi)有的,老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢?
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專(zhuān)業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問(wèn)題多和他溝通,就從7月份開(kāi)始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒(méi)有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單,但是最近幾天明細(xì)感覺(jué)他不對(duì)勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票有許多張,有一張是沒(méi)有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢(qián),最后和員工要這張只寫(xiě)了收據(jù)的發(fā)票員工說(shuō)絕對(duì)要不來(lái)沒(méi)有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開(kāi)會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問(wèn)題,有2個(gè)問(wèn)題跟他探討問(wèn)了一下,但是他反質(zhì)問(wèn)我怎么辦,他倒是說(shuō)了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開(kāi)玩笑地說(shuō)我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說(shuō)了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢(qián)請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問(wèn)題都能隨時(shí)咨詢,說(shuō)實(shí)話就算不問(wèn)他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請(qǐng)問(wèn)老師我以后怎么待他?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買(mǎi)老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車(chē)、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買(mǎi)來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買(mǎi)過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
需要把公司從14年-21年的帳做一下。目前手上只有銀行明細(xì)和前三年的現(xiàn)金明細(xì),票據(jù)不全,除了開(kāi)出和收到的專(zhuān)票,其他憑證都沒(méi)有。公司是制造業(yè),很多供應(yīng)商(國(guó)內(nèi)的),客戶有一半是外國(guó)的,有美金收款代理(定期結(jié)款,時(shí)間太久了,與合同金額對(duì)不上),有阿里巴巴收款代理,很多合同遺失,和老板某個(gè)親戚公司有很多筆往來(lái)款項(xiàng),老板沒(méi)有工資收入 都是出差或采購(gòu)的時(shí)候從公司拿錢(qián)記作備用金 但是沒(méi)有發(fā)票或明細(xì)(14年至今)。公司有個(gè)代理記賬公司,但是只做基本戶。公司有3-4個(gè)銀行賬戶(2020年減少至2個(gè),包括基本戶),有些款是從二老板的支付寶和微信出去或收進(jìn)。 老板現(xiàn)在想要知道14年至今的盈利明細(xì)。跪求如何下手!
請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在以舊換新或假設(shè)含稅價(jià)3000元 國(guó)補(bǔ)1200,實(shí)際云閃付要支付1800元,但是對(duì)方有舊車(chē)回收低了300元 實(shí)際付到云閃付1500元,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄咋做呀
運(yùn)輸公司開(kāi)票100萬(wàn)交多少增值稅
老師,給職工交社保。個(gè)人部分和工資部分改怎么做分錄?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳報(bào)表中的資產(chǎn)總額,也要季度平均值,再年度平均值。不能直接取24.12月資產(chǎn)總額數(shù)嗎?
老師,匯算清繳填費(fèi)用104000表費(fèi)用是減需要調(diào)整的費(fèi)用金額嗎?還是填利潤(rùn)表上的金額
老師,我今年都35周歲了,我有中級(jí),我要是在記賬公司學(xué)習(xí)半年,回頭可以找到合適的會(huì)計(jì)工作嗎,之前我做過(guò)內(nèi)賬會(huì)計(jì)。
老師好,我們是門(mén)窗廠,現(xiàn)在我們窗戶系列毛利是都知道了,要是想搞活動(dòng)讓利客戶,想著下多少平方給返%之多少,這種怎么算呢
老師請(qǐng)教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部,我想問(wèn)問(wèn)我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢?他們沒(méi)有立項(xiàng)
老師,我們公司車(chē)間買(mǎi)了臺(tái)洗地機(jī),買(mǎi)了一臺(tái)冰柜,還有螺桿空壓機(jī),起重機(jī),那個(gè)固定資產(chǎn)歸類(lèi)應(yīng)該歸在哪一類(lèi)呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個(gè)模塊查詢企業(yè)所得稅申報(bào)了沒(méi)有