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老師好,我在12月份少錄的一筆憑證,正常應(yīng)該錄 借:管理費(fèi)用5409.30 貸:預(yù)付賬款5409.30 但是我們有錄入這筆分錄。我想在今年1月補(bǔ)錄,應(yīng)該怎么做調(diào)整

2023-02-28 07:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-28 07:55

你好,把管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替就可以。

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快賬用戶7446 追問 2023-02-28 07:57

就是 借:以前年度損益調(diào)整 5409.3待:預(yù)付賬款5409.3 這樣對嗎? 這種不涉及利潤分配--未分配利潤的調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-28 07:58

對的,沒錯就是這么調(diào)整的

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你好,把管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替就可以。
2023-02-28
你好,根據(jù)你的描述(這筆憑證其實我這筆憑證不應(yīng)該做),現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2023-02-28
你好,去年多計提了,現(xiàn)在要沖回來,把原來那筆做成紅字,再做一筆正確的
2022-01-10
你好,銀行多錄入了,對應(yīng)的是手續(xù)費(fèi)少了,還是預(yù)收賬款多了呢??
2023-02-28
你好,正確的分錄是什么呢? 需要知道正確的是什么,才好作出相應(yīng)的調(diào)整分錄?
2022-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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