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老師 你好 我想問一下,我19年12月做一筆費(fèi)用,但是沒開票 憑證 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 但是今年年報前沒有開到票 !我應(yīng)該怎么年報?那張憑證怎么沖?

2020-05-12 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-12 19:38

你好,做一個反向憑證就可以了。

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快賬用戶1968 追問 2020-05-12 19:48

做到當(dāng)期嗎?那影響當(dāng)期損益吧?

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齊紅老師 解答 2020-05-12 21:07

你好,做到當(dāng)期的。借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配未分配利潤 借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1968 追問 2020-05-12 21:19

沒有以前年度損益調(diào)整 科目

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齊紅老師 解答 2020-05-13 13:10

沒有以前年度損益調(diào)整科目,直接做:借 其他應(yīng)付款 貸 利潤分配未分配利潤

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你好,做一個反向憑證就可以了。
2020-05-12
你好,根據(jù)你的描述(這筆憑證其實我這筆憑證不應(yīng)該做),現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2023-02-28
同學(xué)你好。一般不需要的哈 如果金額是準(zhǔn)確的 不是暫估款的話。
2024-04-09
你好,費(fèi)用本是去年的不用做調(diào)整,發(fā)票放到去年憑證后就行
2024-04-09
你好,把管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替就可以。
2023-02-28
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