你好,做一個反向憑證就可以了。
老師 你好 我想問一下,我19年12月做一筆費(fèi)用,但是沒開票 憑證 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 但是今年年報前沒有開到票 !我應(yīng)該怎么年報?那張憑證怎么沖?
老師好,去年12月份做了一筆憑證 借:管理費(fèi)用 5409.30 貸:預(yù)付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實我這筆憑證不應(yīng)該做,我現(xiàn)在今年1月份調(diào)整 應(yīng)該怎么做分錄
老師好,我在12月份少錄的一筆憑證,正常應(yīng)該錄 借:管理費(fèi)用5409.30 貸:預(yù)付賬款5409.30 但是我們有錄入這筆分錄。我想在今年1月補(bǔ)錄,應(yīng)該怎么做調(diào)整
老師你好:請問2022年我公司已抵扣的管理費(fèi)用進(jìn)項稅開票方說開錯金額把原有9萬的專票收回,重新開票金額為7萬,我原有憑證借:管理費(fèi)用 7萬 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅 2萬 貸:其他應(yīng)付款——9萬 那我今年紅沖憑證 借:其他應(yīng)付款—9萬 貸:未分配利潤 7萬 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅 2萬
借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款 老師您好,這一筆因為沒有發(fā)票,去年的憑證,今年要調(diào)整以前年度損益,我需要怎么做憑證呢?
匯算清繳時,軟件服務(wù)費(fèi)長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務(wù)報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
做到當(dāng)期嗎?那影響當(dāng)期損益吧?
你好,做到當(dāng)期的。借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配未分配利潤 借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整
沒有以前年度損益調(diào)整 科目
沒有以前年度損益調(diào)整科目,直接做:借 其他應(yīng)付款 貸 利潤分配未分配利潤