你好,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,在這個月做。

老師你好,我想問下,我去年做了一筆費用,發(fā)現(xiàn)多計入了,當(dāng)時做的是借:管理費用-福利費 4500,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500 貸 :其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢?這筆費用當(dāng)時不應(yīng)該做的。
我去年12月做了一筆,員工墊付了員工聚餐福利費,我就借應(yīng)付職工薪酬_福利費,貸:庫存現(xiàn)金,好像少做了一筆費用,導(dǎo)致跨年了,有筆應(yīng)付職工薪酬沒做平,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么補充
老師 2021年4月有一次憑證做錯了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改呢? 2021.4月錯誤憑證 借管理費用5000 營業(yè)成本1000 貸應(yīng)付職工薪酬5000 借應(yīng)付職工薪酬5000 貸銀行款款6000 應(yīng)付職工薪酬我漏了1000
你好老師我問一下,我在5月份做了一筆憑證借應(yīng)付職工薪酬福利費貸其他應(yīng)付款,這筆憑證做錯了,我現(xiàn)在怎么修改,不應(yīng)該有這么一筆
老師好,去年12月份做了一筆憑證 借:管理費用 5409.30 貸:預(yù)付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實我這筆憑證不應(yīng)該做,我現(xiàn)在今年1月份調(diào)整 應(yīng)該怎么做分錄
老師,你好,我想問下,個人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負債表的未分配利潤減去年初余額和利潤表的凈利潤不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗想做會計,干過出納 怎么才能干上會計工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請問老師,個稅申報是按10月報稅,報的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報了一個月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個稅申報零申報嗎?
我們公司是個體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報經(jīng)營所得時,1~6月份我沒有填費用,直接就點了申報,最后只填寫收入,給我算出來1488.95的稅款,10月份我申報1-9月份的按照正常申報已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會不會引起被查的風(fēng)險?
老師好:請教下,一般納稅人人力資源公司要開6%現(xiàn)代服務(wù)費發(fā)票,沒有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?
摘要怎么寫比較好
你好紅沖某某憑證xx業(yè)務(wù)
紅沖的話,我就按照原憑證做負數(shù)就行了,借應(yīng)付職工薪酬負數(shù),貸其他應(yīng)付負數(shù)
你好可以的 也可以做相反的