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你好老師我問一下,我在5月份做了一筆憑證借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款,這筆憑證做錯(cuò)了,我現(xiàn)在怎么修改,不應(yīng)該有這么一筆

2022-12-03 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-03 16:27

你好,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在這個(gè)月做。

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快賬用戶8814 追問 2022-12-03 16:33

摘要怎么寫比較好

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齊紅老師 解答 2022-12-03 16:38

你好紅沖某某憑證xx業(yè)務(wù)

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快賬用戶8814 追問 2022-12-03 17:27

紅沖的話,我就按照原憑證做負(fù)數(shù)就行了,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-12-03 17:29

你好可以的 也可以做相反的

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你好,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在這個(gè)月做。
2022-12-03
你好,第二筆分錄的摘要可以是:某某員工墊付 福利費(fèi)
2024-04-09
你好,根據(jù)你的描述(這筆憑證其實(shí)我這筆憑證不應(yīng)該做),現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2023-02-28
你好 之前這個(gè)錢抵扣了企業(yè)所得稅的嗎
2020-12-11
同學(xué)你好 現(xiàn)在 借,應(yīng)付職工薪酬1000 貸,應(yīng)付職工薪酬1000
2022-03-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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