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老師,6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費2000,當(dāng)時付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個2000做到管理費用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!

2021-08-14 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-14 09:58

你好 如果你需要調(diào)整的 借 營業(yè)外收入 貸 管理費用

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快賬用戶5442 追問 2021-08-14 10:03

老師,那你看我這樣做對不 我7月先補做憑證 付款 借 管理費用 2000 貸 現(xiàn)金 2000 然后調(diào)整6月憑證 借 營業(yè)外收入 2000 貸 管理費用 2000

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齊紅老師 解答 2021-08-14 10:03

你好,那樣也是可以的??

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快賬用戶5442 追問 2021-08-14 10:19

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-08-14 10:20

不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ??

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你好 如果你需要調(diào)整的 借 營業(yè)外收入 貸 管理費用
2021-08-14
同學(xué)你好 這個借工程施工 貸其他應(yīng)收款保證金
2021-09-01
你好,請稍等,稍后發(fā)。
2024-10-13
借:其他應(yīng)收款 貸:預(yù)付賬款
2022-11-07
3.借其他應(yīng)收款 貸銀行,2 這個是一個客戶嗎,那這個之前借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸銷項稅額 后續(xù)開發(fā)票不需要再做賬了,不是這個客戶,之前做借銀行 貸預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款就可以,現(xiàn)在做借預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
2020-09-28
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