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老師,4月份一張憑證分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在做7月賬發(fā)現(xiàn)做錯了,應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 那這個月想調(diào)整,可以是 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 這樣調(diào)嗎

2023-08-14 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 16:52

嗯嗯,就是那樣做的哈

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快賬用戶1319 追問 2023-08-14 16:55

好的謝謝老師

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快賬用戶1319 追問 2023-08-14 16:56

老師,那摘要要寫調(diào)整幾月幾號憑證這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-14 16:59

嗯嗯,就是那樣做的哈

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嗯嗯,就是那樣做的哈
2023-08-14
你好,是的,先計提,借管理費用--工資 ,貸應(yīng)付職工薪酬--工資 ,發(fā)放時,借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款,
2019-09-08
你好,是個人墊付的,后期你們再還給個人嘛,如果是的話可以。
2023-07-05
您好 那您發(fā)放的時候可以這樣寫分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 40000 貸:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
您好 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 -2000 借:其他應(yīng)收款 2000
2020-08-20
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