賬務(wù)處理 收到撥款:借“銀行存款”100萬,貸“專項(xiàng)應(yīng)付款”100萬。 買設(shè)備:借“固定資產(chǎn)”100萬,貸“銀行存款”100萬;同時(shí),借“專項(xiàng)應(yīng)付款”100萬,貸“資本公積”100萬。 稅務(wù)處理 若符合條件,該撥款可作不征稅收入,不用交企業(yè)所得稅,相關(guān)支出形成的費(fèi)用和資產(chǎn)折舊攤銷不能稅前扣除。因公司2024年所得稅免征,當(dāng)年即便不符合不征稅收入條件也不產(chǎn)生納稅義務(wù),但明確其性質(zhì)對未來稅務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算有意義。
你好老師,我們老板年初的時(shí)候以公司名義貸了100萬買設(shè)備,得了100萬的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在抵扣還剩30萬這樣,9月份來款個(gè)項(xiàng)目60萬,被老板挪去用了,年底了要匯算清繳了,老板想把錢還回來,拿30萬的設(shè)備票去抵扣,剩下30萬轉(zhuǎn)回給他,這樣可以么,會算利潤,扣企業(yè)所得稅么
2020年9月銷售一臺價(jià)值1000萬的設(shè)備給B公司,當(dāng)?shù)卣疄楣膭?lì)企業(yè)升級產(chǎn)能,出臺政策規(guī)定購置一臺環(huán)保設(shè)備財(cái)政補(bǔ)貼100萬,B公司實(shí)際支付900萬,合同約定年底交付并支付300萬,尾款2021年3月支付。隨后A公司評估該設(shè)備無法自行安裝,也沒有其他企業(yè)能夠提供此類服務(wù),于是與B公司簽訂一份設(shè)備安裝合同,安裝和調(diào)試費(fèi)用100萬,約定安裝驗(yàn)收后付款。注:案例中的金額均為含稅價(jià),企業(yè)所得稅稅率為25%,利率為5%。 請分析A公司銷售設(shè)備給B公司,會計(jì)上應(yīng)如何確認(rèn)收入,當(dāng)年應(yīng)該如何申報(bào)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的增值稅和企業(yè)所得稅? 麻煩老師了!
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業(yè)務(wù)收入7800萬元,其他業(yè)務(wù)收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報(bào)的應(yīng)納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:2、12月22日:購進(jìn)辦公室裝修用材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款100000元,增值稅額13000元,賬務(wù)處理為:借:管理費(fèi)用100000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000貸:銀行存款113000請問老師:該企業(yè)的賬務(wù)處理是否有問題?若有問題,應(yīng)如何調(diào)整增值稅與企業(yè)所得稅呢?2.中的進(jìn)項(xiàng)稅額允許抵扣嗎?
老師您好!2021年11月份政府給我們撥款939萬購買20輛公交車,現(xiàn)在無償劃撥給城頭公司,他們按評估價(jià)值入賬,我們按賬面價(jià)值核銷資產(chǎn)。那么請問老師無償劃撥出去,需要交增值稅或企業(yè)所得稅嗎?具體分錄該怎么寫
22.(30.0分)2.2022年年初某企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送2021年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,表中填報(bào)的產(chǎn)品售收入為1700萬元,減除成本、費(fèi)用、稅金等后,利潤總額為0萬元。稅務(wù)機(jī)關(guān)通知該企業(yè)委托會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行所得稅審計(jì),否則稅務(wù)機(jī)關(guān)將對其進(jìn)行查賬稽核。該企業(yè)便委托會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行所得稅審計(jì)。審查中發(fā)現(xiàn)下列問題:(1)1月1日企業(yè)簽訂租賃合同將一處價(jià)值600萬元的倉庫對外出租一年,取得本年不含稅租金收入2100萬元,企業(yè)未確認(rèn)收入(不考慮增值稅及附加稅)。(2)12月底取得國債利息收入20萬元、2021年年初發(fā)行的鐵路債券利息收入20萬元,企業(yè)未對上述投資收益入賬。(3)企業(yè)管理費(fèi)用中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元、研2發(fā)費(fèi)用20萬元。(4)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用中列支集資利息10萬元(均屬于向非關(guān)聯(lián)方的非金融企業(yè)借款),本年度共集資100萬元,期限半年(銀行同期同類貸款年利率8%)201144(5)企業(yè)營業(yè)外支出中列支稅收滯納金5萬元、環(huán)保罰款5萬元、公益性捐贈支出146萬元(將自產(chǎn)的不含增值稅市場價(jià)為200萬元的水設(shè)備通過市政府捐贈給目標(biāo)脫貧地區(qū),該飲水設(shè)備成本為120萬元)、對外贊助支
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
為什么不納入政府收入收入入賬呢,計(jì)入資本公積將來不得涉及個(gè)人所得稅嗎
資本公積是公司的了,不是股東的了
自然人有限公司盈利將來注銷分紅時(shí),資本公積不影響個(gè)人所得稅嗎
這個(gè)可以的,不用交
這算政府投入資產(chǎn)嗎
不是,也是股東投資的