同學,你好,沒有做可以不用納稅申報
待轉銷項稅期末報表需要重分類嘛,還是在應交稅費科目
餐飲小規(guī)模增值稅—銷項稅減免范圍之內,現(xiàn)在銷項稅在貸方,需要年末結轉嗎?分錄應該怎么做?
企業(yè)在年末做了待轉銷項稅需要在納稅申嗎
請問本月末發(fā)生銷售,只有一筆進貨,其進項稅做分錄時為待認證進項稅,在填納稅申報表時要填嗎?填在那?一般納稅人
企業(yè)購買酒水用于招待或送禮,在企業(yè)所得稅方面都是需要視同銷售的,但是我想問招待或者送禮都必須做視同銷售在增值稅納稅申報表申報嗎
年開票300萬,利潤30萬,從公司拿到個人要交多少稅。小規(guī)模納稅人,拆成兩部分,工資按16萬分,分紅按14萬,怎么計算繳納多少稅
老師,這個印花稅申報的話怎么填啊?
老師,請問這兩個貸款是不是只需要填一個就可以了???它的本期數(shù)填24年貸款的金額嗎?
老師抵扣專票金額大于公司抵扣的稅額可以的抵扣嗎?
老師有個公司23年簽的施工合同。施工合同日期是23年-24年,然后甲方未付款,乙方也未開發(fā)票,25年甲方要求乙方開發(fā)票,乙方說稅務局規(guī)定不能開去年發(fā)票,稅務上有這個說法嗎
老師,我們幫別人掛社保和工資,算一共支出的金額時,是應該按照應發(fā)工資和公司承擔的五險一金合計數(shù)收款對嗎?比如工資應發(fā)工資10000,社保一金個人部分1000元,個稅50元,公司承擔的五險一金2000,我應該收回12000對不對
“兩票制”** 推行后,高開高返模式盛行,帶來高額銷售費用, 老師,請問高開高返怎么做分錄
老師。工程公司,甲方以房子抵貨款,房子暫時沒有房產(chǎn)證。請問房子入哪個科目?借貸方是什么
我們公司處理一批舊電動車,然后以舊換新一批新電動車,這個賬務處理怎么做?
老師 企業(yè)所得稅產(chǎn)生滯納金后該怎么做賬呀 后來繳納了一部分 還剩有一部分仍然產(chǎn)生滯納金的又改怎么做賬
老師我想問待轉銷項稅這個科目,在申報中需要做不開票收入繳納增值稅嗎
不用的,不需要做不開票收入繳納增值稅