你好,這個沒有認證是不用填寫申報表的。
一般納稅人,10月勾選認證的發(fā)票,應該是在10月申報9月的增值稅申報表的時候填進項稅額,還是在11月申報10月的增值稅申報表的時候填進項稅額?
老師,我們收到有增值稅進項發(fā)票,進項稅額做的科目是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,那我納稅申報需要填在申報表上嗎?我們一時半會兒都還不會認證 ,因為一直沒得銷項稅,準備等到要抵扣的時候再認證
請問本月末發(fā)生銷售,只有一筆進貨,其進項稅做分錄時為待認證進項稅,在填納稅申報表時要填嗎?填在那?一般納稅人
老師好,請問一般納稅人企業(yè)做的會計分錄 應交稅費-待認證進項稅額50000元 ,期末資產(chǎn)負債表里50000元填在其他流動資產(chǎn)這一欄嗎?
老師你好,個人是公司法定代表人,但是他有自己種植農(nóng)產(chǎn)品,我們公司可以用他來開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎
老師,領導讓算企業(yè)盈虧平衡點,這個怎么算
采購無發(fā)票可以不入賬嗎
老師,公司監(jiān)視是啥意思啊
老師,員工年工資沒有超過6萬,不需要繳納個稅。也需要在個稅app里面做個稅的匯算清繳嗎?
老師您好!請問4月交了增值稅,銷項累計是186600,進項待抵扣是178500,交了8100元的增值稅,分錄這樣處理可以嗎,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額186600,貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅178500,貸:應交稅費-未交增值稅8100,謝謝
老師好,合作社開具的收款收據(jù)餓能當做發(fā)票使用嗎
老師,5月個稅已經(jīng)申報,稅款已繳納,還能更正申報嗎?有個員工這次發(fā)放端午節(jié)過節(jié)費200元,忘記計入工資收入一起申報個稅了。是在這次更正申報還是在下個月申報6月個稅的時候再補加進去申報呢?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,端午節(jié)老板買的粽子禮盒,對方開的是專票。請問收到專票,不要求對方重新開具發(fā)票的話,就直接按照發(fā)票上價稅合計金額來入賬也可以嗎?還是說,需要讓對方重新開具普票給我們?
收到去年企業(yè)所得稅退稅,會計分錄