你看一下,你試一下能零申報(bào)嗎?去年是的時(shí)候是不可以的。
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
去年新成立公司沒有發(fā)生交易,資本金也沒到賬,1月完成增值稅申報(bào)后,1月中業(yè)務(wù)拿了幾份12月底簽的業(yè)務(wù)合同,故去年Q4印花稅申報(bào)了1700塊,因12月賬已經(jīng)結(jié)完,印花稅在一月記的賬,沒有調(diào)整去年的財(cái)報(bào),請(qǐng)問去年所得稅匯算清繳可以0申報(bào)嗎?謝謝
老師您好,我去年12月份記賬的時(shí)候有一張成本票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報(bào)的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時(shí)候我沒有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)企業(yè)所得稅了,因?yàn)槲覀児拘鲁闪?,所以是虧損狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報(bào)嗎,在1月做賬的時(shí)候把差額做平,然后4月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按照我改賬之后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)?這樣可以嗎
我們公司是23年6月成立的,當(dāng)時(shí)沒有核定營業(yè)賬簿的印花稅。24年3月11日讓專管員增加了這個(gè)稅種起止時(shí)間是2024年1月1日,按年申報(bào)。但是23年已經(jīng)有股東實(shí)繳了,那我23年的實(shí)收資本印花稅可以到25年的時(shí)候在申報(bào)嗎?還是需要到稅務(wù)局去補(bǔ)繳23年的
老師,我有個(gè)問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對(duì)公賬戶,開了一張發(fā)票1萬,但是前會(huì)計(jì)沒建賬,23年四季度增值稅按收入報(bào)的,企業(yè)所得稅填了個(gè)收入,填了個(gè)利潤-1260,其他都沒數(shù)。匯算清繳也報(bào)了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
如果不零申報(bào),去年增值稅申報(bào)提交的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是0,和匯算清繳的就不一樣了,會(huì)不會(huì)有問題?
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表里面可以調(diào)整的,比如你少做了費(fèi)用,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額就是了。
寫在稅金調(diào)整欄位的做法是符合規(guī)定的嗎?會(huì)有稽核的問題嗎?
你好,你有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?有實(shí)際業(yè)務(wù)才行,如果沒有實(shí)際業(yè)務(wù)肯定不行。
有實(shí)際業(yè)務(wù),簽的合同都是真實(shí)的,只是還沒開始執(zhí)行合同,先交了印花稅
你好,你是在幾月份繳納的印花?
12月印花稅,1月扣款
可以的。可以的,可以這么做。
再請(qǐng)問下,小微企業(yè)買賣合同的印花稅有優(yōu)惠嗎?標(biāo)準(zhǔn)是0.3%
你好,萬分之三,如果是小規(guī)模小型微利企業(yè),可以減半。
不是小規(guī)模企業(yè),是小微企業(yè),可以申請(qǐng)優(yōu)惠嗎?
小型微利企業(yè),它是一般納稅人的可以的。
是的,一般納稅人小微企業(yè),上個(gè)月我們?nèi)~交的可以申請(qǐng)退稅嗎?
可以的,可以申請(qǐng)退回