你好,不含稅每公斤是8塊錢,3%的稅款,含稅就是8.24元的
老師,我想問問我們生成一般納稅人了,但是有個(gè)公司要開票還是要按之前的不含稅價(jià)格開票,我們稅率變高了,相應(yīng)的應(yīng)收也要變高,但是他們又想讓我們認(rèn)成小規(guī)模納稅人的稅率,這種情況我能單方面的給他開個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎??
老師好,我們公司是一般納稅人,合同的咨詢公司是小規(guī)模,付款1萬塊錢,對(duì)方給我們開普票的話,我們是不是也要交進(jìn)項(xiàng)稅?再一個(gè)問題,對(duì)方公司能想辦法給我們開專票嗎?
老師,我想問一個(gè)問題,就是價(jià)稅合計(jì)金額比如說一個(gè)單品是1200數(shù)量是400,我們是開的小規(guī)模的三個(gè)點(diǎn)的專票,那如果我輸入這個(gè)單品的折扣金額是10,它是不是,它的單價(jià)就變了呢?比如沒有輸入折扣前的單價(jià)是3輸入折扣了10塊錢后,單價(jià)就變了
老師,我想問下,我們是小規(guī)模納稅人,賣炒面的,我們開票,對(duì)方要3%的專票,談的每公斤是8塊錢,150公斤就是1200塊錢,再收一個(gè)稅錢,36總價(jià)格收他1236單價(jià)就變成了8.24元,對(duì)不對(duì)呢?
老師,我想問下,我們是小規(guī)模納稅人,賣炒面的,我們開票,對(duì)方要3%的專票,談的每公斤是8塊錢,150公斤就是1200塊錢,再收一個(gè)稅錢,36總價(jià)格收他1236單價(jià)就變成了8.24元,對(duì)不對(duì)呢?是不是呢?
核定征收的個(gè)體工商戶是不是隨時(shí)可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請(qǐng)教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時(shí)間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個(gè)文件?稅務(wù)人員說有可能有個(gè)文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個(gè)老師上課的簽到表就等于說我們請(qǐng)一個(gè)專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個(gè)表格,就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務(wù)是代理國際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個(gè)海外倉代理業(yè)務(wù),就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個(gè)資料,我做到成本沒問題的吧?
老師,供應(yīng)商寄來詢證函有兩頁,信息不符,我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時(shí)候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁蓋騎縫章
你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會(huì)有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收,那報(bào)表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因?yàn)榭颇坑囝~表就沒有預(yù)收賬款這個(gè)科目的,只不過是負(fù)債表自動(dòng)重分類了。
公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對(duì)方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票吶?
請(qǐng)問老師,結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報(bào)表的第16欄次