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#提問#老師過年好,請問老師小區(qū)物業(yè)匯算清繳如下圖這些都無票,還有一個給法人交的印花稅,具體填那表哪項呢?謝謝

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2023-02-06 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-06 15:46

同學(xué)你好 填寫納稅調(diào)整項目明細表 扣除項目的最后一行,其他,會計數(shù)據(jù)寫這個,稅務(wù)的不寫,就可以自然調(diào)增了

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快賬用戶6149 追問 2023-02-06 16:09

老師那個營業(yè)外支出(給法人交的股權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅)也一起填的扣除項目的最后一行,其他嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-06 17:57

嗯嗯 可以在一行調(diào)整

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同學(xué)你好 填寫納稅調(diào)整項目明細表 扣除項目的最后一行,其他,會計數(shù)據(jù)寫這個,稅務(wù)的不寫,就可以自然調(diào)增了
2023-02-06
您好,是調(diào)增10萬元,在A105000第三十行第一列
2022-04-10
你好!真實業(yè)務(wù)只是稅會的話賬面不用調(diào)整的
2022-03-25
你好,現(xiàn)在沒有計入管理費用的稅金了,印花稅也計入稅金及附加。
2022-03-19
你好,管理費用-其他
2021-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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